你好,這個是你們實現(xiàn)的無票收入??
請問,對方公司開具的發(fā)票我們作為退稅發(fā)票已認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票單位開錯了,我們是填寫紅字信息表,讓對方重新開具發(fā)票嗎,單位是另一個公司的名稱,相當(dāng)于就是之前開的單位不在開發(fā)票,開到另一個單位,這樣可以嗎
老師,我們給對方開的發(fā)票,但是沒收到錢,現(xiàn)在對方讓我們開收據(jù)然后付款,這樣可以嗎
老師,錢付給對方了,但是沒有走公賬 ,對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢,可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎?
老師,對方讓我們先開票,開完票之后才給我們轉(zhuǎn)錢,這樣可以的嗎
我們給非經(jīng)營政府單位服務(wù),對方只能給我們收款收據(jù)不能開具發(fā)票,這種收款收據(jù)可以當(dāng)成本費用發(fā)票嗎
請問老師新公司想要測算利潤稅負情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費看是否還有盈利,這個怎么測算呢?
老師,請問石場給村子里修的路,是運輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請問老師電商行業(yè)是按照平臺結(jié)算的流水確認收入還是按照商品價格確認收入呢?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
是的 這個怎么操作
你好,那就可以做無票收入分錄,做無票收入稅款的申報?
無票收入 正常申報稅費申報?怎么申報
實際銷售什么就按什么申報是吧
你好,是的,是這樣的