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你好老師,我們有個員工休產(chǎn)假了,工資0元,但是社保都正常繳納,這個我怎么申報個稅呢

2024-08-01 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-01 14:07

你好,這個你把個人部分社保當(dāng)工資填入收入就好

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 14:08

工資表也這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:08

你好!是的,也是這樣了

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 14:48

你好老師,在申報個稅的時候,一個員工去年沒有修改基數(shù)導(dǎo)致公積金少交,然后7月份的時候補了這部分公積金,個人部分我申報個稅的時候填公積金超限額了,然后他的公積金挺高,個人這部分咋辦呢?咋申報個稅

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:51

你好!你可以分幾個月去攤銷 標(biāo)準(zhǔn)的做法,是更正去年的申報表

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 14:54

這個咋更正呢,按照正確的填進(jìn)去嘛? 匯算清繳已經(jīng)做完了啊 然后他的數(shù)比較大,一個月只能攤幾十塊,個人部分補了3000多呢,攤不現(xiàn)實啊感覺

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:55

你好,那你只能去更正之前的個稅申報。

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:02

更正完呢,后面咋操作 我怎么吧個人部分扣回來

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齊紅老師 解答 2024-08-01 15:03

你好!這個看員工是不是在,如果不在公司了。就只能自己承擔(dān)了

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:03

員工還在呢,要不然也不能要求補

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齊紅老師 解答 2024-08-01 15:04

你好!嗯。那就找他收回就行

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:05

我現(xiàn)在是不知道修改完了報表,下一步咋做

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齊紅老師 解答 2024-08-01 15:06

你好!你是修改了什么報表,哪個科目的數(shù)

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:06

這個咋做賬啊,個人部分

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:08

您不是說修改往年個稅申報表嗎?我修改完了,下一步咋做,直接找員工要錢?要完錢咋做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-08-01 15:09

你好!這個你支付的時候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 然后收回來做相反分錄就可以

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快賬用戶5824 追問 2024-08-01 15:11

發(fā)工資的時候直接扣出來咋做

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齊紅老師 解答 2024-08-01 15:11

你好1借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,其他應(yīng)收款

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你好,這個你把個人部分社保當(dāng)工資填入收入就好
2024-08-01
您好!產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)和實發(fā)工資都為零是嗎?個人社保的話,公司繳納的部分是由公司承擔(dān),個人繳納的部分是由個人承擔(dān)嗎?
2024-10-17
你好,你們給他支付社保的時候借,借管理費用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分。貸銀行存款 然后回這部分的時候借銀行存款。貸其他應(yīng)收款社保個人部分。
2024-10-17
你好,這個你是不是也問過了? 個人部分借管理費用工資到應(yīng)付職工薪酬工資。 然后再借。管理費用,社保費公司部分,其他應(yīng)收款,社保費個人部分。貸銀行存款 最后借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)收款,社保個人部分。
2024-10-17
1,計提工資,借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資。 2支付社保,我借,管理費用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。 3,支付工資的時候抵減個人部分社保 借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)收款社保個人部分。
2024-10-17
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