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公司差旅費取得了一張住宿費的專票,還未報銷,但是專票已經(jīng)抵扣,這個分錄應該怎么做

2024-08-01 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-01 13:49

你好!這個你可以先按發(fā)票入賬 借管理費用,差旅費,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,其他應付款。

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快賬用戶2834 追問 2024-08-01 13:50

那實際報銷的時候是反方向沖回,然后重新做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-01 13:51

你好!不需要這樣,你報銷的時候直接借其他應付款貸銀行存款就可以了。

頭像
快賬用戶2834 追問 2024-08-01 13:51

好的好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-01 13:55

你好!不用客氣的了

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你好!這個你可以先按發(fā)票入賬 借管理費用,差旅費,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,其他應付款。
2024-08-01
你好,借:管理費用? 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款
2020-12-02
你好,聯(lián)系銷售方,復印銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章給你,作為抵扣憑證。
2020-11-18
?你好1;? ? ?意思是報銷200 ;;? 你發(fā)票? 借管理費用-差旅費200.44 貸銀行存款200 ; 營業(yè)外收入0.44 ; 2.? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ; 3.? ?可以抵扣; 出差發(fā)生的? ?
2022-10-13
你好,學員 借管理費用-差旅費960 貸銀行存款960
2022-02-20
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