你好多結轉的是什么時間多做的?

之前的會計做賬,把2019年的庫存全部結轉到成本去了?,F(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進的一批貨。那現(xiàn)在該如何結轉成本?需要調整2019年的庫存和成本嗎?
老師 我們公司銷售商品,有一部分商品在一月份以銷售并且給對方開了發(fā)票,有一部分商品是在2月份銷售的并開票發(fā)票。運費在1月份全部支付,并且我以認證,現(xiàn)在的問題是支付的運費大于1月份銷售商品的金額,意思就是1月份的成本大于收入了,這個該做賬務處理呢?
就商品銷售公司,去年11月和12月進貨我沒有結轉成本,之后季度申報的時候我暫估了成本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結轉一點成本,我現(xiàn)在3月賬務處理能結轉之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉一般納稅人,在此之前轉賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉一般納稅人,在此之前轉賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補可以嗎
村集體經(jīng)濟組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術轉讓是不交企業(yè)所得稅嗎?
請董老師和樸老師解答,請問老師,第59題怎么理解,解答的是什么意思,這個知識點我忘記了
老師您好,增值稅繳納,如果是掃碼繳納,一定要法人操作嘛
去年吧,之前代理公司做的
你好,那你匯算清繳納稅調增了嗎?如果沒有調增的話,你還能調增嗎?你想要做今年的成本,那你之前的需要調增的。
匯算清繳沒有調增,我可以直接做銷售不做成本嗎?
可以的,可以這么做的。
但是銷售金額有點大,一百多萬,這樣也可以嗎?或者說會不會有問題
有問題,不能保證沒有問題,因為你提前做了成本。
但是也可以這樣做,對吧?
是啊 不修改之前的只能這么做的
好的老師,因為我們還沒有出入庫的登記,我如果要理賬的話,應該怎么理呢?
可以直接就本次銷售了把新購買的商品剩余的數(shù)量后面正常入成本,之前的庫存就自然沒有了嗎?
盤點 做盤虧盤盈了
沒有出入庫的信息,我要怎么去看盤盈盤虧呢?
就是通過盤點我可以知道現(xiàn)在還剩多少產(chǎn)品,之前出了多少個我從銷售數(shù)據(jù)看,那么應該剩多少個,我怎么知道呢
點余額啊 去倉庫里面去數(shù)一下數(shù)量,產(chǎn)品名稱
我們就只有一種產(chǎn)品,比如現(xiàn)在產(chǎn)品余額是100套,買成80一套,我應該怎么做呢
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,借助于業(yè)務成本貸庫存商品
這個我知道啊,銷售的時候這樣做賬嘛,但是和盤盈盤虧有啥關系啊,沒太懂呢
你不是沒有這個庫存商品,那你得增加這個庫存商品,借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費用, 然后有了這個商品才能結轉成本。要不你做不了第二個不是 還有其他的什么問題,繼續(xù)問同一個問題可以繼續(xù)問不同的問題,重新提問。