??顚S茫迷诰唧w的用途的,不需要交。

上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務(wù)報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件。根據(jù)國家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當?shù)卣块T將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當期應(yīng)納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應(yīng)納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字數(shù)原因發(fā)布了全部題目
4、居民個人王某及配偶名下均無房在某省會城市工作并租房居住2018年9月開始攻讀工商管理碩士。2019年王某取得收入和部分支出如下(1)每月從單位領(lǐng)取扣除社保費用和住房公積金后的工資8000元截至11月底累計已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅款363元。(2)取得年終獎48000元,選擇單獨計稅。(3)利用業(yè)余時間出版一部攝影集取得稿酬20000元。(4)每月支付房租3000元。(其他相關(guān)資料:以上專項附加扣除均由王某100%扣除)要求根據(jù)上述資料按照下列序號回答問題如有計算需計算出合計數(shù)。(本題30分)(1)計算2019年12月王某取得的工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(6分)(2)計算王某取得的年終獎應(yīng)繳納的個人所得稅額。(6分)(3)計算王某取得的稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(6分)(4)計算王某取得的2019年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅額。(6分)(5)計算王某就2019年綜合所得向主管稅務(wù)機關(guān)辦理匯算清繳時應(yīng)補繳的稅款或申請的應(yīng)退稅額。(6分)
4、居民個人王某及配偶名下均無房,在某省會城市工作并租房居住,2018年9月開始攻讀工商管理碩士。2019年王某取得收入和部分支出如下:(1)每月從單位領(lǐng)取扣除社保費用和住房公積金后的工資8000元,截至11月底累計己預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅款363元。(2)取得年終獎48000元,選擇單獨計稅。(3)利用業(yè)余時間出版一部攝影集,取得稿酬20000元。(4)每月支付房租3000元。(其他相關(guān)資料:以上專項附加扣除均由王某100%扣除)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)計算2019年12月王某取得的工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(2)計算王某取得的年終獎應(yīng)繳納的個人所得稅額。(3)計算王某取得的稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(4)計算王某取得的2019年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅額。(5)計算王某就2019年綜合所得向主管稅務(wù)機關(guān)辦理匯算清繳時,應(yīng)補繳的稅款或申請的應(yīng)退稅額。
4、居民個人王某及配偶名下均無房,在某省會城市工作并租房居住,2018年9月開始攻讀工商 管理碩士。2019年王某取得收入和部分支出如下: (1)每月從單位領(lǐng)取扣除社保費用和住房公積金后的工資8000元,截至11月底累計已預(yù)扣預(yù)繳 個人所得稅款363元。 (2)取得年終獎48000元,選擇單獨計稅。 (3)利用業(yè)余時間出版一部攝影集,取得稿酬20000元。 (4)每月支付房租3000元。 (其他相關(guān)資料:以上專項附加扣除均由王某100%扣除) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(本題30分) (1)計算2019年12月王某取得的工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(6分) (2)計算王某取得的年終獎應(yīng)繳納的個人所得稅額。(6分) (3)計算王某取得的稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。(6分) (4)計算王某取得的2019年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅額。(6分) (5)計算王某就2019年綜合所得向主管稅務(wù)機關(guān)辦理匯算清繳時,應(yīng)補繳的稅款或申 請的應(yīng)退稅額。(6分)
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我是個體戶,然后我還是農(nóng)戶,我承包農(nóng)村個人的土地種植的小麥,賣給面粉廠,面粉廠說要開發(fā)票,我需要交稅嗎?
請問老師,乙是甲物業(yè)公司的分公司,安排在A小區(qū)負責該小區(qū)的物業(yè)管理,乙辦公的地方是無租使用A小區(qū)上級主管部門的房屋的。主管部門是非涉稅部門。請問乙要繳納無租使用的房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款是照抄應(yīng)收賬款的科目余額表的借方余額填列嗎?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
如果沒獨立核算,企業(yè)所得稅這部分還是要交稅的吧
是的,對的,是這么做的。