您好,對(duì)的,這個(gè)的話,確實(shí)是不合適的,這個(gè)
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師你好,我想問下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開13個(gè)點(diǎn)的票。但是他就給我們開了9個(gè)點(diǎn)票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對(duì)的上的,但是稅額差了4個(gè)點(diǎn),該怎么辦
老師,我有個(gè)問題想要問下,就是我們讓供應(yīng)商給我開發(fā)票,他說稅點(diǎn)10個(gè)單獨(dú)自己收下,如果在票上顯示稅點(diǎn)的話,他就要13個(gè)稅點(diǎn)。請(qǐng)問這樣的話我們就不合適是吧老師
老師,比如說:我們讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票是504432.他讓我們把10個(gè)稅點(diǎn)打到私戶給他.然而給我們開發(fā)票只能開504432元,這樣一來的話我們就不太合適了,這個(gè)不合適我也說不上來,這樣我們就多交稅了是嗎?
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個(gè)稅點(diǎn),這10個(gè)稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這樣他還想單獨(dú)收我們10個(gè)稅點(diǎn),而且只是給我們不含稅價(jià)格
他們要的也太多了吧,這個(gè)的