您好, 是沒有收到發(fā)票要暫估,是吧

老師,我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了,但是進項發(fā)票還沒有進來,現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫,請問這個暫估價怎么估算合適
老師,請問我們是商貿(mào)企業(yè),每月要出入庫核算成本,但我不知道不會弄,還有暫估,沖暫估,就是有關成本這里我不會,請問怎么做成本
我公司是恒華貿(mào)易公司,請問我收到這個要怎么做賬?
請問之前有購入車輛,現(xiàn)在公司不需要要賣出去,對方需要我們開發(fā)票給他。請問這個購進和賣出去分錄怎么做
老師,請問貿(mào)易公司購入和賣出都是要暫估這個需要怎么做賬?
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務,發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬,每月成本按比例結轉(zhuǎn),這樣有風險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結轉(zhuǎn)比例去結轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務處理呢
是的,未收到 發(fā)票,7月也沒開銷售發(fā)票,但是7月已經(jīng)購入和賣出了商品
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估
貸:應付賬款-暫估的金額是含稅金額嗎?賣出商品的暫估是怎樣做賬的
這個是含稅的金額,賣出商品,按實際銷售的結轉(zhuǎn)成本就可以
開發(fā)票的時候確認收入:借主營業(yè)務收入,貸庫存商品,是這樣的嗎
開票確認收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費