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請(qǐng)問老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,分錄怎么做,謝謝?

2024-07-31 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-31 13:01

你好,留底科目在哪個(gè)里面掛著的?

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快賬用戶9151 追問 2024-07-31 13:05

進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-07-31 13:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。如果抵扣了這個(gè)劉迪不需要交稅的,就不用做。

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快賬用戶9151 追問 2024-07-31 13:10

如果有滯納金,是不是這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 營業(yè)外支付出滯納金, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-07-31 13:14

可以的,可以這么做的

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你好,留底科目在哪個(gè)里面掛著的?
2024-07-31
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅43131.72 營業(yè)外支出490.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~就抵稅額
2021-02-19
?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
2022-12-12
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 4600 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 600 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5200
2024-04-22
一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅
2023-08-23
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