?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
請問用進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅這個會計分錄怎么去理解?
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師,增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?
進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
應(yīng)該是應(yīng)交稅費-未交增值稅掛的
你好; 那就是之前是未交增值稅貸方掛著的; 現(xiàn)抵減做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸其他收益 ; 這樣就可以 借貸方自動抵減即可? ?
為什么是其他收益貸方呢,去年的不涉及以前年度損益嗎?
?你好;? 這個是抵減是22年的哇 ; 你進(jìn)項稅抵減是21年的???? ?
抵減21年的增值稅
抵減的是21年的增值稅欠稅
你好;? 抵減是21年的 欠稅金額; 但是你是用22年 進(jìn)項稅加計扣除來抵減的哦 ; 其他收益? ? 是22年的正常做? ?
是22年的進(jìn)項留抵稅額,也用其他收益嗎?那滯納金的科目也是一樣嗎?
你好;? 對的; 本身就做其他收益 ;? ? ? ? 滯納金是做營業(yè)外支出? ? ??
其他收益是營業(yè)外收入-其他還是其他業(yè)務(wù)收入
?你好 ; 其他收益是一級科目 ; 不是營業(yè)外收入哈 ;? ?