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進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄

2022-12-12 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-12 09:39

?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 09:43

應(yīng)該是應(yīng)交稅費-未交增值稅掛的

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齊紅老師 解答 2022-12-12 09:46

你好; 那就是之前是未交增值稅貸方掛著的; 現(xiàn)抵減做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸其他收益 ; 這樣就可以 借貸方自動抵減即可? ?

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 09:48

為什么是其他收益貸方呢,去年的不涉及以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 09:51

?你好;? 這個是抵減是22年的哇 ; 你進(jìn)項稅抵減是21年的???? ?

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 10:00

抵減21年的增值稅

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 10:01

抵減的是21年的增值稅欠稅

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:03

你好;? 抵減是21年的 欠稅金額; 但是你是用22年 進(jìn)項稅加計扣除來抵減的哦 ; 其他收益? ? 是22年的正常做? ?

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 10:04

是22年的進(jìn)項留抵稅額,也用其他收益嗎?那滯納金的科目也是一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:08

你好;? 對的; 本身就做其他收益 ;? ? ? ? 滯納金是做營業(yè)外支出? ? ??

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快賬用戶3084 追問 2022-12-12 10:12

其他收益是營業(yè)外收入-其他還是其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2022-12-12 10:14

?你好 ; 其他收益是一級科目 ; 不是營業(yè)外收入哈 ;? ?

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?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
2022-12-12
你好,留底科目在哪個里面掛著的?
2024-07-31
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 4600 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 600 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 5200
2024-04-22
一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅
2023-08-23
你交稅做借未交增值稅 ,貸銀行,這個留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增增值稅,貸進(jìn)項稅額,現(xiàn)在銀行沒有實際交出去,這個要科目平掉,那這個借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額了,這個對應(yīng)這個進(jìn)項稅額實務(wù)中不做貸方,所以變形,借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅負(fù)數(shù),
2020-12-02
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