同學(xué)你好 通常情況下,將從電子口岸下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提供給報(bào)稅人員,她是可以導(dǎo)入國(guó)稅系統(tǒng)的,但不需要把電子口岸給她。 具體的操作步驟大致如下: 1.登錄中國(guó)電子口岸下載 XML 格式的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù); 2.下載解密軟件:選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-出口貨物報(bào)關(guān)單管理-報(bào)關(guān)單導(dǎo)入,點(diǎn)擊“客戶端工具(下載)”,將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦; 3.解密報(bào)關(guān)單:解壓客戶端工具安裝包后,雙擊快捷方式運(yùn)行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡,輸入口岸卡密碼,選擇已下載至本地電腦的 XML 格式的報(bào)關(guān)單,點(diǎn)擊“開始解密”按鈕,進(jìn)行出口報(bào)關(guān)單解密; 4.報(bào)關(guān)單導(dǎo)入:點(diǎn)擊“報(bào)關(guān)單導(dǎo)入”按鈕,選擇解密后的 XML 文件,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,完成關(guān)單導(dǎo)入; 5.數(shù)據(jù)檢查:關(guān)單導(dǎo)入完成后,勾選數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕,系統(tǒng)彈窗提示匯率配置,輸入“當(dāng)期匯率”,并點(diǎn)擊“保存”按鈕; 6.進(jìn)入國(guó)稅系統(tǒng)(以新版全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局為例),點(diǎn)擊【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退免稅申報(bào)】-【免抵退稅申報(bào)】功能菜單; 7.進(jìn)入系統(tǒng)后,點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕,彈出導(dǎo)入報(bào)關(guān)單界面,將之前處理好的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)導(dǎo)入至系統(tǒng)內(nèi)

請(qǐng)問老師,從單子口岸單一窗口下載的報(bào)關(guān)單為什么導(dǎo)入不了電子稅務(wù)局,我下載下來的是XLS格式的,為什么導(dǎo)入的時(shí)候說是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,說導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為空,但是表格里面是有內(nèi)容的。,哪里出了問題。
老師好,請(qǐng)問一下,我們讓報(bào)關(guān)行幫忙代繳進(jìn)口增值稅,然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給報(bào)關(guān)行,最后報(bào)關(guān)行開出來的海關(guān)專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個(gè)公司的這種能用嗎?報(bào)關(guān)行填了他們跟我們公司,導(dǎo)致我在金稅盤都查不到這張進(jìn)口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師,電子稅務(wù)局我要查詢下面有一個(gè)報(bào)關(guān)單信息查詢及下載,是不是可以通過這里下載打印報(bào)關(guān)單呢?這里的和電子口岸上的有不同嗎?
在電子口岸下載報(bào)關(guān)單,有幾次查詢當(dāng)月只有10條報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)查詢的報(bào)關(guān)單申報(bào)增值稅申報(bào)表,到了下個(gè)月查詢,上個(gè)月的報(bào)關(guān)單是12條,沒有去調(diào)整上個(gè)月的增值稅申報(bào),直接匯總到下個(gè)月的申報(bào)增值稅,想請(qǐng)教老師們這個(gè)要怎么弄,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,報(bào)關(guān)單導(dǎo)入國(guó)稅里面,那個(gè)下載的報(bào)關(guān)單只要下載下來給報(bào)稅的人她就能導(dǎo)進(jìn)去了是嗎?需要把電子口岸給她嗎
老師,咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計(jì)1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎?
老師,專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減,我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本,后來稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款,那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎?稅務(wù)局沒有指出這部分錢是收入,不是實(shí)收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請(qǐng)問下我們公司是海運(yùn)公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬船款,10月份開始運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進(jìn)來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較多還開了專票, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣嗎
老師,比如應(yīng)付工資100元,社保10元,個(gè)稅2元,銀行付工資88元,請(qǐng)問正確分錄是什么
老師您好,請(qǐng)問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報(bào)表嘛?
請(qǐng)問老師在哪里?電子稅務(wù)局里面可以打印導(dǎo)出來那個(gè)申報(bào)過的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
投資公司收到分紅,之后購(gòu)買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用正常嗎


只需要我這邊解密后把XLM文件給辦稅員就行了是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
這個(gè)xlm文件在電子口岸哪邊下載呢
各地系統(tǒng)不一樣哦 這個(gè)不清楚