你好,把沒有開具發(fā)票的開的這個月確認(rèn)收入就可以
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我上個月開了出口發(fā)票,也在這個月26號申報了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報還沒有申報,有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥蟮暮jP(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請變更,直到今天下行才審核通過,那請問我現(xiàn)在再申報可以嗎,還是等到下個月15號前申報?
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
在電子口岸下載報關(guān)單,有幾次查詢當(dāng)月只有10條報關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)查詢的報關(guān)單申報增值稅申報表,到了下個月查詢,上個月的報關(guān)單是12條,沒有去調(diào)整上個月的增值稅申報,直接匯總到下個月的申報增值稅,想請教老師們這個要怎么弄,稅務(wù)風(fēng)險是什么?
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對不對呢,
老師,有個法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時候員工也沒有發(fā)票回來,還用報個稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說話有點(diǎn)那個,對自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對這個?
老師好,個人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺價值1400元,計(jì)入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來,還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
我們出口的一直都沒有開發(fā)票出來,都是按不開票收入申報增值稅申報表的。那我們上面這個情況是可以把上個月的那2條的報關(guān)單放在當(dāng)月匯總做不開票增值稅納稅申報對嗎?
可以的,或者開具發(fā)票都可以
好的謝謝老師
不客氣麻煩給五星好評