您好,是的,紅沖原來金額錯的分錄,再做正確金額的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務(wù)報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當(dāng)時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報資產(chǎn)負債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,請問一下,之前會計的固定資產(chǎn)折舊明細表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計提了,但是之前一直沒有明細表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計提了。這樣可以嗎?明年會納稅調(diào)增嗎
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個發(fā)票,哪個享受優(yōu)惠政策,
這個做賬金蝶EAS出現(xiàn)赤字是什么意思
稅務(wù)局讓我自查,他給了我一張表,我是按他這個表交,還是我誰便交易的呢,意思一下呀?
A公司注冊資本60W,股東為B公司,已實繳60W,現(xiàn)在B公司退出,換成C公司為股東,請問如何進行賬務(wù)處理
建筑企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 如何預(yù)繳
老師問一下,我有個小規(guī)模藥店去年11月購進了一倆車,我按4年計提折舊,但現(xiàn)在因執(zhí)業(yè)藥師短缺決定注銷該藥店,請問老師賬務(wù)怎么處理
買賣雙方簽合同后,預(yù)付款保函是銀行出具的嗎?保函金額是合同金額嗎
老師,為為什么接收的捐贈收入是 11.3萬不是10萬元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費,他們開的勞務(wù)派遣服務(wù)費可以嗎?還是需要重開福利費發(fā)票
樸老師,國家稅務(wù)總局公告2020年第2號第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報完成退稅,是指從2019年的報關(guān)單開始,還是2020的報關(guān)單開始?
2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個月,賬都可以往后調(diào)整嗎,但是稅務(wù)在大廳改的
您好,?是的,我們調(diào)賬不需要反結(jié)賬的,分錄寫在當(dāng)年賬套里,損益科目換成未分配利潤就可以了,同時要更正申報以前年度
同時要更正申報以前年度年報,和匯算清繳
您好,是的,要更正申報的