你好,建議你能反結(jié)帳就反結(jié)帳,資產(chǎn)原值在4月補(bǔ)上,折舊如果影響利潤(rùn)可以從7月補(bǔ)
2020年年報(bào)還沒(méi)做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)就可以了,現(xiàn)在多計(jì)提的折舊是當(dāng)時(shí)2019年7月,卡片建賬原值錄入錯(cuò)誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計(jì)提41.8,那利潤(rùn)折舊多計(jì)提了,那肯定就比原來(lái)多41.8,所以老師這個(gè)調(diào)賬分錄咋寫
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來(lái)轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競(jìng)買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會(huì)計(jì)沒(méi)有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無(wú)形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒(méi)付款也沒(méi)開票,也沒(méi)入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來(lái)還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無(wú)形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬(wàn)多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒(méi)有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無(wú)從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補(bǔ)交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個(gè)月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個(gè)月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來(lái)補(bǔ)的原值),這個(gè)地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補(bǔ)交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個(gè)月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個(gè)月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來(lái)補(bǔ)的原值),這個(gè)地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時(shí)候調(diào)增嗎
老師,光給員工發(fā)工資,不交社保可以嗎?也不算正式員工,就是我公司靈活業(yè)務(wù)員
個(gè)體工商戶,法人的帳戶打過(guò)來(lái),開發(fā)票又要求開公司的名稱,這樣合規(guī)嗎
老師,穩(wěn)崗返還會(huì)計(jì)分錄是什么呀
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公支付給律師的律師費(fèi)是算他的工資收入還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司有一個(gè)員工,生育津貼發(fā)了16000元,休假三個(gè)月的工資15000元,公司收到生育津貼后補(bǔ)發(fā)1000元差額給她,這個(gè)全部的分錄怎么做?
調(diào)整上年度收入額需要更正申報(bào)電子稅務(wù)局對(duì)應(yīng)季度報(bào)表和年度報(bào)表嗎?
有一家合作藥店從我們公司陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)了583萬(wàn)的山參,但是我們倉(cāng)庫(kù)實(shí)際是沒(méi)有這批實(shí)物的,每次回款都是老板自己轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)的,藍(lán)字發(fā)票也開了140萬(wàn),這種操作的目的在于哪里?能不能展開說(shuō)說(shuō)是什么情況
老師:老板辦活動(dòng)請(qǐng)客戶供應(yīng)商吃飯住宿辦活動(dòng),幾十萬(wàn)餐票和住宿做什么分錄?如果有進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?怎么策劃比較好合理
老師 公司8月12日減出員工 9月發(fā)放8月工資 9月還收到一筆銀行利息 9月也不在產(chǎn)生工資和保險(xiǎn) 那9月的結(jié)轉(zhuǎn)損益這么做對(duì)嗎?
有的老師說(shuō)調(diào)整在這個(gè)月
反結(jié)賬要改報(bào)表,房產(chǎn)稅都要改的
所以我說(shuō)的想法對(duì)不對(duì)
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補(bǔ)交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個(gè)月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個(gè)月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來(lái)補(bǔ)的原值),這個(gè)地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
正常情況下反結(jié)賬是要改報(bào)表的,改資產(chǎn)負(fù)債表稅務(wù)可能不怎么管,改利潤(rùn)表稅務(wù)比較關(guān)注,如果不改報(bào)表,從4月增加的原值補(bǔ)在7月份稅務(wù)有可能不認(rèn)可,以上是我的分析,具體改不改你還有綜合考慮一下