收入與成本是匹配的,如果有收入必會(huì)有成本,成本不會(huì)是負(fù)數(shù),暫估入庫(kù)的商品收到發(fā)票后,做賬處理:沖暫估,借:庫(kù)存商品 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ,借:庫(kù)存商品 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 藍(lán)字,不影響已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

老師,咨詢個(gè)問(wèn)題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (不含稅的)貸應(yīng)付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫(xiě)了:借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這樣可以么?
老師,之前暫估成本,直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,之后回不了成本票的話,如果是相反的分錄,利潤(rùn)表上的成本就成負(fù)數(shù),這樣不行吧,能不能直接增加利潤(rùn),因?yàn)橐陥?bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,這樣體現(xiàn)不出來(lái)利潤(rùn)增加
有一筆暫估是瞎估的就是為了當(dāng)時(shí)不繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我可以這個(gè)月直接沖掉?我沖掉這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)申報(bào)還會(huì)異常?這樣做違法?
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒(méi)有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購(gòu)合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒(méi)到,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)?,現(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺(tái)上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問(wèn)一下這種收入怎么開(kāi)發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車間和其他部門(mén)混合用一個(gè)電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?

