根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

老師對于一般納稅人的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不是很明白,比如,上個(gè)月有留底的稅額還用不用做會(huì)計(jì)分錄
老師您好 請問補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
老師您好 請問補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
老師您好,我不是很懂勾選抵扣了專票,怎么做增值稅的會(huì)計(jì)分錄,開具專票、收到專票的都會(huì)做,還有最后繳納、結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。比如收到全部的專票,只認(rèn)證了一部分這怎么處理?
老師,您好,關(guān)于一般納稅人的增值稅的相關(guān)處理,比如像認(rèn)證繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等的會(huì)計(jì)分錄是咋樣的吖
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
購進(jìn)材料時(shí),三級科目是進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。