根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師對(duì)于一般納稅人的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不是很明白,比如,上個(gè)月有留底的稅額還用不用做會(huì)計(jì)分錄
老師您好 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
老師您好 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
老師您好,我不是很懂勾選抵扣了專(zhuān)票,怎么做增值稅的會(huì)計(jì)分錄,開(kāi)具專(zhuān)票、收到專(zhuān)票的都會(huì)做,還有最后繳納、結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。比如收到全部的專(zhuān)票,只認(rèn)證了一部分這怎么處理?
老師,您好,關(guān)于一般納稅人的增值稅的相關(guān)處理,比如像認(rèn)證繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等的會(huì)計(jì)分錄是咋樣的吖
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,收到ETC的數(shù)電專(zhuān)票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問(wèn)我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營(yíng)范圍,還要變更公司名稱(chēng),變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn)一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開(kāi)每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們給客戶開(kāi)了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬(wàn),但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷(xiāo)發(fā)票本月開(kāi)少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開(kāi)嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開(kāi)什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷(xiāo)嗎。
那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
購(gòu)進(jìn)材料時(shí),三級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。