你好,屬于簡易計(jì)稅時(shí)候的不可以抵扣, 屬于現(xiàn)在的 現(xiàn)在按13繳稅 可以抵扣
老師,你好!我想問下去年五月份購買的機(jī)械設(shè)備收到專票,由于是簡易計(jì)稅,也沒有做任何處理,請問下如果之后不是簡易計(jì)稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是能抵扣稅費(fèi),還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請教一下
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,請問下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時(shí)候被會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
老師您好 請問補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
老師您好 請問補(bǔ)繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅 屬于一般納稅人簡易計(jì)稅期間的 現(xiàn)在能不能抵扣認(rèn)證 如果抵扣認(rèn)證了后面稅務(wù)局會(huì)怎么樣 謝謝
請問法律援助是免稅的嗎?
小車租賃開運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,承租方入帳入租賃費(fèi)還是交通費(fèi)?
老師,融資方收到資金方放款時(shí)扣除了手續(xù)費(fèi),比如融資本金100萬,扣除手續(xù)費(fèi)1萬后,實(shí)際到賬99萬,那這1萬元后期還需要還嗎?
老師,小規(guī)模公司營業(yè)執(zhí)照的注冊資本實(shí)繳后,可以用于那些方面?
老師,我在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用為負(fù)的84,正常嗎?
提供給銀行的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債率要控制在多少?
老師,個(gè)人車租給公司,需要開發(fā)票嗎?去稅務(wù)代開發(fā)票,是不是需要年底申報(bào)個(gè)稅。
單位會(huì)計(jì)在本單位到了退休年齡,繼續(xù)工作,請問可以工資和退休金一塊領(lǐng)嗎
1公司有盈利,以前年度未提取法定盈余公積,可以一次性在任意月份提取嗎? 2、小公司,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,人數(shù)是10人以下的,像這種,截止到24年12月資產(chǎn)負(fù)債表上,那個(gè),未分配利潤有500多萬呢。 像這種是提法定盈余公積好,還是不提好呢?提了的話有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?(家權(quán)老師不要回答)
客戶提出以前年度的產(chǎn)品有問題,所以走今年的貨款里扣除,扣款幾萬美金,那這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師 有沒有文件什么的 我從網(wǎng)上也沒搜到 我想發(fā)給俺老板看看
這個(gè)沒有的,也是專管員跟我講的
老師您回復(fù)問題 會(huì)計(jì)學(xué)堂給您們錢嗎
這個(gè)就不能回復(fù)了,已經(jīng)超過我的權(quán)限了
嗯嗯 好的好的
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