年財務報表是合并的
我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納,現(xiàn)在是季度預繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報增值稅和季度財務報表,需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄?如果不做,利潤表的所得稅是空白。
企業(yè)所得稅匯算清繳,總公司和分公司合并報表,抵消內賬后的數(shù)據(jù),填到稅務局納稅申報的財務報表里嗎?還是財務報表按沒抵消的申報,企業(yè)所得稅的報表填抵消后的。
總分公司在一個城市,都是獨立核算的,企業(yè)所得稅年終匯算清繳的時候,要合并申報嗎
企業(yè)所得稅預繳報表是把分公司的匯總申報,分公司的財務報表也單獨在各自的申報系統(tǒng)里一起申報了,那總公司財務報表是只填總公司的還是要把分公司的合并一起申報?
分公司在當?shù)剡M行預繳企業(yè)所得稅,年底并入總公司匯算清繳此刻年度財務報表應該報送合并的還是個體的呢?
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預繳稅款,申報的時候預繳沒抵扣完 ,剩余的預繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結轉到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導致應交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎
10到12月報表還可以報送個體的對嗎?
按季度申報的話,十月份申報的是第三季度的
我的意思是,第四季度是否也是個體?
第四季度自己報自己的