您好,相當(dāng)于這個項(xiàng)目的款不是我們支付的,專項(xiàng)資金,收到不記營業(yè)外收入 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 承包支付時我們沖專項(xiàng)應(yīng)付款,
我們是建筑工程勞務(wù)公司,我們主要是承包水電工程過來做,然后公司名字發(fā)工資給這些工人,做賬是直接入主營業(yè)務(wù)成本還是入什么科目?
我們公司投標(biāo)一些安保項(xiàng)目,把這個項(xiàng)目分包給其他公司去做,其他公司自己找人去干活,這些人員我們能做到工資(主營業(yè)務(wù)成本 )里嗎?承包項(xiàng)目沒給我們開發(fā)票,承包項(xiàng)目讓我們報個稅,這樣可以嗎?
新成立的勞務(wù)公司,主營建筑勞務(wù)分包,一般納稅人,承包的工程再分包出去,賬務(wù)處理?對外開發(fā)票是開成勞務(wù)費(fèi)嗎?還是工程服務(wù)、工程款等?主營業(yè)務(wù)成本包括什么?勞務(wù)分包出去,承包方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票,我們再給他付款?
老師你好,我們是租賃公司,收到租賃發(fā)票是做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本,發(fā)票是個人代開給我們公司的。
老師,政府補(bǔ)助的項(xiàng)目款進(jìn)賬時我做的營業(yè)外收入,承包出去給公司,公司給我們開工程服務(wù)發(fā)票,我做主營業(yè)務(wù)成本還是做其他業(yè)務(wù)成本
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
不行,我們是小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司,沒有你說的那個科目
哦哦,我們要建固定資產(chǎn),明白 1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:銀行存款 同時: 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 同時每月 借:?管理費(fèi)用-折舊? ?貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊(負(fù)) 貸:營業(yè)外收入(負(fù))
有簡寫分錄嗎,現(xiàn)在在建設(shè)期間,我應(yīng)該做在建工程吧,等完工了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
哦哦,那把固定資產(chǎn)改為在建工程 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:在建工程 貸:銀行存款 每月相同金額沖折舊和其他應(yīng)付款 借:?管理費(fèi)用-折舊? ?貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款(負(fù))
那每月沖折舊的話,一正一副就抵消了,費(fèi)用就少了是不是
您好,是的,本來這是補(bǔ)貼的我們就不能形成費(fèi)用扣利潤嘛,把其他應(yīng)付款也沖了