1.確認(rèn)報關(guān)單狀態(tài):首先,再次檢查報關(guān)單的相關(guān)信息,確保手工輸入配單的內(nèi)容準(zhǔn)確無誤,并且數(shù)據(jù)檢查通過后生成的明細(xì)是正確的。 2.等待一段時間:有時候數(shù)據(jù)傳輸可能會有延遲,雖然前面步驟顯示正常,但數(shù)據(jù)尚未完全同步到所有相關(guān)系統(tǒng)??梢缘却欢螘r間(例如幾個小時或一天),然后再查看出口退稅進貨明細(xì)申報處是否有數(shù)據(jù)。 3.檢查數(shù)據(jù)報送情況:進入出口退稅系統(tǒng),確認(rèn)是否已完成數(shù)據(jù)報送操作。如果尚未進行數(shù)據(jù)報送,按照系統(tǒng)要求進行相應(yīng)的操作。 4.聯(lián)系電子口岸:若等待后仍未解決問題,致電010-95198(電子口岸)咨詢,了解數(shù)據(jù)的實時狀態(tài)以及是否存在異常。 5.關(guān)注數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài):根據(jù)電子口岸提供的信息,確認(rèn)數(shù)據(jù)是否已發(fā)送至國稅總局,以及國稅總局是否已接收。 6.檢查其他條件:確保已辦理報關(guān)單出口退稅聯(lián)的簽發(fā)手續(xù),且不存在其他影響數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯栴},例如艙單數(shù)據(jù)不一致等。如果有類似問題,需聯(lián)系相關(guān)部門進行核實和處理,如聯(lián)系口岸艙單管理部門修改艙單數(shù)據(jù)。
老師好,我有一個職業(yè)規(guī)劃問題。 很遺憾,我大專畢業(yè)后,考了自考本科。做的財務(wù)工作有:酒吧和餐飲的統(tǒng)計和內(nèi)賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡單的內(nèi)賬,現(xiàn)在是做平行進口車業(yè)務(wù)的核算工作,這個核算工作就是幾個excel表格各種公式算的數(shù)提供給另一個核算會計。我做過的工作都是最基本的出納和統(tǒng)計工作。從來沒有報過稅,也不懂外賬是如何規(guī)劃來避稅。 我已經(jīng)畢業(yè)六年半了。之前的工作生活很安逸,現(xiàn)在經(jīng)濟驟然直降和我年齡的增長,我面試的時候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報過稅,好幾個財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個財務(wù)經(jīng)理了。他們寧愿要一個年輕的來從頭做起培養(yǎng)。我現(xiàn)在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業(yè),因為7月份找工作因為工作經(jīng)驗的原因碰了很多壁。 我現(xiàn)在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級和中級,經(jīng)濟也好一些了工作機會也多了,我該怎么規(guī)劃我的工作,才能做到現(xiàn)在讓我羨慕的財務(wù)總監(jiān),財務(wù)經(jīng)理的職位?謝謝老師,感謝您的指點,我想知道我考出初級中級證書后,還有我明年28歲這個年齡該怎么規(guī)劃職業(yè),找什么樣的工作才能一步步做上財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理。感謝您的寶貴指導(dǎo)。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報可以嗎?
出口企業(yè),1步,我在出口貨物報關(guān)單管理那手工輸入配單了,然后數(shù)據(jù)檢查通過了,報關(guān)單也生成明細(xì)了,前面也兩個圓點是綠色了 2步,我明細(xì)數(shù)據(jù)采集這里,出口退稅出口明細(xì)可以看見數(shù)據(jù),但點報關(guān)單生,里面卻沒有數(shù)據(jù) 3步,出口退稅進貨明細(xì)申報這里,沒有看見數(shù)據(jù) 我后面要怎么操作
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運的報關(guān)單,一切手續(xù)都好了,現(xiàn)在在出口退明細(xì)數(shù)據(jù)采集還有這張報關(guān)單,那這邊報關(guān)單要申報嗎?怎么申報呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報關(guān)但是不收費的。這個進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?3:有一筆跨大類申報,外銷發(fā)票也開了,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話怎么處理?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
在智能配單-出口貨物報關(guān)單管理,明細(xì)數(shù)據(jù)采集-外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表,明細(xì)數(shù)據(jù)采集-外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表,進去后右上角都有生成進貨明細(xì),在這三個界面,都需要點這個生成明細(xì)嗎
在智能配單的情況下,通常不需要在每個界面都點擊“生成進貨明細(xì)”或“報關(guān)單生成明細(xì)”。 新版系統(tǒng)提供了智能配單和明細(xì)采集兩個入口來采集申報數(shù)據(jù)。如果使用智能配單,只需要進行到數(shù)據(jù)檢查這一步,無需操作生成進貨明細(xì)或報關(guān)單生成明細(xì),因為生成明細(xì)后將不能進行配單操作。 智能配單的具體操作流程如下: 1.進入【智能配單】-【出口貨物報關(guān)單管理】-【報關(guān)單導(dǎo)入】,導(dǎo)入從電子口岸下載并解密的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)。 2.對導(dǎo)入的關(guān)單進行數(shù)據(jù)檢查,檢查通過后,勾選數(shù)據(jù)。 3.進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)智能配單,可選擇報關(guān)單逐項配單或商品品名分類配單。配單完成后,數(shù)據(jù)會自動進入到外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表和外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表中。 如果業(yè)務(wù)量較少,選擇明細(xì)數(shù)據(jù)采集的方式,則納稅人可以直接點擊【明細(xì)數(shù)據(jù)采集】,手工錄入申報數(shù)據(jù)。在明細(xì)數(shù)據(jù)采集界面,可根據(jù)需要點擊“報關(guān)單生成明細(xì)”或“生成進貨明細(xì)”按鈕,將出口報關(guān)單管理中的報關(guān)單數(shù)據(jù)、增值稅專用發(fā)票管理中的發(fā)票數(shù)據(jù)確認(rèn)到明細(xì)中。