你好!這個其實按現(xiàn)在的會計制度,并不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
你好,老師,如果有進項,沒銷項,進項記到應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
月末增值稅銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄
月末和 年末增值稅明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
你好,增值稅進項和銷項 明細賬怎么記?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
你回答問題這么簡單和沒回答有什么區(qū)別?進項和銷項分錄和明細賬登記賬頁發(fā)一下。不結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?有進項了留抵一直掛在進項賬上嗎?
你好!不是掛在進項上,而是在申報表上留抵就行了 銷項一般是借:應(yīng)收賬款等,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 進項一般是,借原材料等,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸,應(yīng)付賬款等。 老師手頭只有這個表
你發(fā)的貸方3萬5零點那不是掛在賬上嗎?銷項明細賬有嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么做?
你好!暫時手頭沒有銷項的,其實銷項跟進項是差不多的,只是一個貸方一個借方而已 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
我就想知道進項稅和銷項稅的明細賬什么樣?看你發(fā)的進項稅里有轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么出現(xiàn)在進項稅明細賬里了?你發(fā)的分錄也沒有進項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅相關(guān)的呀。就想知道進項10萬,銷項15萬,月末這兩明細賬什么樣?進項10萬,銷項8萬,月末這兩明細賬什么樣?答了半天也沒答出來
你好!我手頭沒有辦法給你去開個賬套做個明細賬,然后發(fā)來給你看啊 而且銷項稅額和進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果進項10萬,銷項15萬 只需要借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅5 就行了。
你手頭沒有你接什么題。沒有能答明白也行,答還答不明白。你發(fā)的進項稅賬上為什么有轉(zhuǎn)出未交增值稅,你不是說進項不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是這樣,按會計制度是不用結(jié)轉(zhuǎn),就跟我上面說的那樣 但是實操中,有的企業(yè)不愿意一致掛著余額 就會做借銷項,貸進項,貸未交增值稅, 就像圖中這樣,這樣看上去會更清晰一點。
有企業(yè)有愿意留余額,那是每個月末都把進項和銷項轉(zhuǎn)平差額轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好!是的。你銷項留余額,可以留。不留的話,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面