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Q

你好,增值稅進項和銷項 明細賬怎么記?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2024-07-25 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-25 08:58

你好!這個其實按現(xiàn)在的會計制度,并不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶2075 追問 2024-07-25 09:13

你回答問題這么簡單和沒回答有什么區(qū)別?進項和銷項分錄和明細賬登記賬頁發(fā)一下。不結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?有進項了留抵一直掛在進項賬上嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:18

你好!不是掛在進項上,而是在申報表上留抵就行了 銷項一般是借:應(yīng)收賬款等,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 進項一般是,借原材料等,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸,應(yīng)付賬款等。 老師手頭只有這個表

你好!不是掛在進項上,而是在申報表上留抵就行了
銷項一般是借:應(yīng)收賬款等,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
進項一般是,借原材料等,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸,應(yīng)付賬款等。
老師手頭只有這個表
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快賬用戶2075 追問 2024-07-25 09:21

你發(fā)的貸方3萬5零點那不是掛在賬上嗎?銷項明細賬有嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:28

你好!暫時手頭沒有銷項的,其實銷項跟進項是差不多的,只是一個貸方一個借方而已 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶2075 追問 2024-07-25 09:31

我就想知道進項稅和銷項稅的明細賬什么樣?看你發(fā)的進項稅里有轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么出現(xiàn)在進項稅明細賬里了?你發(fā)的分錄也沒有進項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅相關(guān)的呀。就想知道進項10萬,銷項15萬,月末這兩明細賬什么樣?進項10萬,銷項8萬,月末這兩明細賬什么樣?答了半天也沒答出來

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:35

你好!我手頭沒有辦法給你去開個賬套做個明細賬,然后發(fā)來給你看啊 而且銷項稅額和進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果進項10萬,銷項15萬 只需要借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅5 就行了。

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快賬用戶2075 追問 2024-07-25 09:37

你手頭沒有你接什么題。沒有能答明白也行,答還答不明白。你發(fā)的進項稅賬上為什么有轉(zhuǎn)出未交增值稅,你不是說進項不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:41

是這樣,按會計制度是不用結(jié)轉(zhuǎn),就跟我上面說的那樣 但是實操中,有的企業(yè)不愿意一致掛著余額 就會做借銷項,貸進項,貸未交增值稅, 就像圖中這樣,這樣看上去會更清晰一點。

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快賬用戶2075 追問 2024-07-25 09:42

有企業(yè)有愿意留余額,那是每個月末都把進項和銷項轉(zhuǎn)平差額轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:47

你好!是的。你銷項留余額,可以留。不留的話,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

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你好!這個其實按現(xiàn)在的會計制度,并不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-07-25
您好! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ?貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-07
可以參考這個的,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都行。這個自己選擇不結(jié)轉(zhuǎn)的話,從開業(yè)到現(xiàn)在的余額一直會累計。
2024-07-25
格式可以參考這個的
2024-07-27
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-07-06
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