你好,其他應(yīng)付款有余額之后,還有哪個(gè)科目有余額?

老師,請(qǐng)問(wèn)公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒(méi)錢了,其他應(yīng)付款也無(wú)力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要怎么處理
公司清稅注銷調(diào)賬,企業(yè)只有其他應(yīng)付款有40000的數(shù)額,匯算清繳時(shí)有20000可做以后年度彌補(bǔ)的虧損額,現(xiàn)在要清稅注銷交1000的稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬才能不交稅?
老師,我們公司想注銷掉,現(xiàn)在其他賬戶都調(diào)整 好了,就剩下其他應(yīng)付款數(shù)字有點(diǎn)大。我調(diào)整以營(yíng)業(yè)外收入之后用以前年度虧損去沖。發(fā)現(xiàn)15年的不能沖了,相差了60萬(wàn),如果按正常交稅需要12萬(wàn)了,有沒(méi)有其他辦法再?zèng)_減掉其他應(yīng)付款?。??
老師,我公司現(xiàn)在要注銷,賬上沒(méi)錢還,其他應(yīng)付款還有余額17萬(wàn),以前年度虧損是3萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我要怎么調(diào)賬可以不用交稅?
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來(lái)款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn),老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額,現(xiàn)在調(diào)整往來(lái)借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開(kāi)票收入處理交稅
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


最多轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn),不交稅。
就這二個(gè)科目了
可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本這個(gè)科目嗎
這個(gè)有銀行流水的,可以啊。需要出一個(gè)借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說(shuō)明。
老師,可以直接用實(shí)收資本沖掉嗎,借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本
你好對(duì)的 是這么做的