您好,是的,是指上一年的期末余額,這個(gè)一年都不變的
請(qǐng)問(wèn)季報(bào)的時(shí)候現(xiàn)金凈增加額和資產(chǎn)負(fù)債表第一行貨幣資金期末余額減年初余額不相等怎么辦?請(qǐng)問(wèn)季報(bào)的時(shí)候現(xiàn)金凈增加額和資產(chǎn)負(fù)債表第一行貨幣資金期末余額減年初余額不相等怎么辦?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表月季報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是寫(xiě)9月份的余額嗎?期初余額是年初余額嗎
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”的期末余額里包含年初余額的 貨幣基金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額(本年累計(jì)金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產(chǎn)負(fù)債期末余額(上年金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金(年初余額)嗎?
老師好,財(cái)務(wù)年報(bào)申報(bào),比如2019年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金期末余額516元,中間2022 2021 2020年都沒(méi)變,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 期末余額和年初余額都要填516元嗎,還是期末余額是516,年初金額是0呀
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒(méi)填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開(kāi)普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開(kāi)的普票的稅額嗎
交印花稅,開(kāi)要開(kāi)的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
好的老師。老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里,應(yīng)交稅費(fèi)金額是1447.30是指沒(méi)有交的稅,還是進(jìn)項(xiàng)稅留抵?
老師,我整理接過(guò)來(lái)的賬,只有一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),做賬,先建立一個(gè)新賬套,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)金額是1447.3。賬套里怎么細(xì)分這個(gè)1447.3數(shù)據(jù)呢?之前沒(méi)有賬
您好,這是借方余額還是貸方余額呀,借方一般是留抵進(jìn)項(xiàng)稅
報(bào)表里是正數(shù)
您好,上圖我們同一時(shí)間發(fā)的,我現(xiàn)在才看到,正數(shù)是我們要交的稅,這不是留抵稅哦,您查看應(yīng)交稅費(fèi)到末級(jí)科目的科目余額表,看是哪些稅種的余額