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收到了對方開具的發(fā)票,并付款了 支付的是鋼材款 現(xiàn)在該如何做賬 收到的發(fā)票金額比實(shí)際支出的金額要多

2024-07-24 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-24 11:39

您好!借原材料等,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3548 追問 2024-07-24 11:40

我借的是庫存商品,

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齊紅老師 解答 2024-07-24 11:43

你好!可以的。這個沒關(guān)系

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您好!借原材料等,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。
2024-07-24
你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-26
你好一元咱要是抹零的咱就寄到 你好芋圓咱要是抹零的,咱就寄到營業(yè)外支出就行。
2024-02-28
您好 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(發(fā)票金額-實(shí)際支付金額)
2021-11-19
你好這個按發(fā)票做不需要支付你年末做借營業(yè)外收入可以,幾毛錢
2021-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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