您好,民非組織是不計算利潤的,而是將收入和費用轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn)科目。其中限定性收入轉(zhuǎn)入限定性凈資產(chǎn),非限定性收入轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn),所有業(yè)務活動成本和期間費用都轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)。
請問老師,因民政局要求,我公司的會計制度由小企業(yè)會計制度轉(zhuǎn)成民間非營利組織會計制度,1.那民間非營利組織組織會計制度沒有實收資本那怎么辦?2.還有就是每個月會有增值稅加計抵減,以前做到營業(yè)外收入,那以后做到哪里?
請問老師,民間非營利性組織會計制度沒有實收資本,沒有本年利潤,那我轉(zhuǎn)入初始余額時就將權益類合計數(shù)轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)對吧
民間非盈利組織本年度只有利息收入,再無其他業(yè)務發(fā)生,年度需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤嗎
老師,請問民非組織結(jié)轉(zhuǎn)有本年利潤,營業(yè)外收入嘛?
老師,企業(yè)會計年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤,那么民非組織年末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
公允價值的變動影響債權投資的賬面價值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請教您,押金是其他應收款嗎?謝謝!
華住集團旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領取監(jiān)事費20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請問,李某取得綜合所得匯算清繳時,需不需要補繳個人所得稅
(1)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(4)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計算:(1)陸某6月份取得股息、利息應繳納個人所得稅。(2)陸某全年兼職收入應預扣預繳個人所得稅。(3)計算陸某5-7月份租金收入應繳納的個人所得稅。
老師,企業(yè)所得稅的返還,是通過以前年度損益表調(diào)整還是直接入營業(yè)外收入?企業(yè)會計準則和少企業(yè)會計準則賬務處理面什么不一樣的嗎?
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領取監(jiān)事費20000元。向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計算:陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應合計預扣預繳個人所得稅。
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務工資6000元。計算問題:(2)M公司1月向陸某支付工資時,應預扣預繳個人所得稅。
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領取監(jiān)事費20000元。計算下列問題:(1)陸某12月份從M公司取得年終獎金應納個人所得稅。
老師,我們公司(小規(guī)模,每個月的開票金額都不到9萬元,所以都是免稅的)24年有幾張增值稅普通發(fā)票(總金額4千多),現(xiàn)在25年6月需要紅沖掉改成增值稅專用發(fā)票。 像這種跨年的可以正常紅沖重新開嗎? 在賬務上怎樣處理? 在25年二季度季報時需要注意什么? 在進行25年年報時是正常申報,還是需要追溯,若要追溯怎樣處理?