那你把它做到主營業(yè)務(wù)成本就行。你當(dāng)時(shí)做了收入沒有成本,不是嘛?正好做成本匯算清繳納稅調(diào)增。
老師,咨詢一個(gè)問題,我們公司老板幫他朋友公司過賬們(對(duì)方公司從對(duì)公以預(yù)付貨款的形式打在我們公司對(duì)公,然后我取出備用金,以現(xiàn)金的形式把貨款退給他們,他們給我們開現(xiàn)金收據(jù),而且金額很大,相當(dāng)于對(duì)方不買我們的貨了)這樣對(duì)我們來說有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司賬上掛了很多預(yù)付款(實(shí)際是付款給對(duì)方了,發(fā)票無法收到),我可以自制收據(jù):寫對(duì)方現(xiàn)金退款給我們了。借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款。 調(diào)增納稅額交太多稅,老板不同意?;蛘哂衅渌姆椒ń鉀Q無法確定發(fā)票的掛帳嘛?
老師,你好,是這樣的,我們是一般納稅人,屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),之前代賬公司記賬,把老板從公司提取款項(xiàng)都計(jì)入庫存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金很大金額,年底一次性找到發(fā)票沖減掉庫存現(xiàn)金,這樣操作對(duì)嗎?合理嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果對(duì)方個(gè)人讓開具公司抬頭發(fā)票,我們收取現(xiàn)金開票可以嗎?把應(yīng)收賬款做到庫存現(xiàn)金里面?那做到庫存現(xiàn)金里面需要收據(jù)就可以了嗎,還要其他原始憑證嗎?
老師,有個(gè)業(yè)務(wù)是我們老板給別人走賬開具發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我們公司,我們提現(xiàn)金出來給那個(gè)公司的個(gè)人。但是現(xiàn)在我那個(gè)的庫存現(xiàn)金掛賬太多了,這樣對(duì)我的風(fēng)險(xiǎn)很大,我可以把庫存現(xiàn)金掛到收款人的名下來消掉庫存現(xiàn)金么?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
具體怎么做呢?您給補(bǔ)充一下吧,我當(dāng)時(shí)做的是 借方 銀行存款 226 貸方:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)26
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金。
好的 老師,,明白了 可是我去年確認(rèn)的收入,但是一直沒有確認(rèn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以做在今年么?
還是說修改去年的帳,然后修改匯算清繳
可以的,可以做到今年又利潤分配未分配利潤。
那我可以直接做到今年主營業(yè)務(wù)成本里面,然后明年做匯算清繳調(diào)增么?還是只能做利潤分配,未分配利潤
你做今年的成本里面會(huì)不會(huì)收入小于成本?
不會(huì)的老師;如果整體收入大于成本的話可以做到成本里面,如果收入小于成本就計(jì)入到利潤分配未分配利潤里面是么?
對(duì)的是的,是這么做的。
那老師我賬上今年直接做到利潤分配里面,其他的不需要做任何處理是么?也不需要申報(bào)什么了是吧?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那我是直接 借方 利潤分配- 未分配利潤 貸方 庫存現(xiàn)金 是這樣做嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。