你好。王供貨給你; 你掛了應(yīng)付賬款2萬;王銷售給你的客戶;開票出去是他們兩個(gè)之間的業(yè)務(wù);? 你客戶跟你還有什么往來嗎
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺(tái)車開票是34萬,但車輛購置稅、保險(xiǎn)、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無關(guān),錢是我們總公司墊付直接打給供應(yīng)商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬的錢,老板說41萬就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內(nèi)外賬要怎樣做才會(huì)平?
老師:票據(jù)質(zhì)押,比如我在10月質(zhì)押了一張30萬的承兌票給銀行,質(zhì)押時(shí)要寫上債權(quán)人,那我公司是付款人?這個(gè)票據(jù)權(quán)利還在本公司手上。銀行只放款60%? 那銀行會(huì)放款30萬*60%=18萬,票據(jù)到期后,是不是,比如我欠供應(yīng)商A,5萬元,銀行會(huì)開出一張5萬的票給我的供應(yīng)商,還是給他賬上打5萬元?
老師 我需要A給我開一張委托加工發(fā)票3000元, 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢并并沒有返回來 因?yàn)锳還是我的代發(fā)公司,發(fā)了一批貨,這2700元,抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開始支付委托加工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 我收到委托加工發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 等A 給我開了進(jìn)項(xiàng)票 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄
老師好,這樣的,王是我的供應(yīng)商,我這邊欠他2萬元費(fèi)用,7月3號(hào)王給我客戶A開了一張2000元發(fā)票,現(xiàn)在2000元回到他帳戶上了,我打算直接抵賬,那我需要再給王開成本票嗎?
1.公司老總,王總,工作日期間公事哈,打車費(fèi)好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費(fèi) 餐費(fèi)是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團(tuán)付款截圖呢,這種我寫餐費(fèi)還是交通費(fèi)好 ?2.王總提備用金 我是 借:其他應(yīng)收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額,這個(gè)20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點(diǎn) 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的35萬先都還上 ,不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個(gè)稅,還是咋處理好呢?現(xiàn)實(shí)中 這種咋處理,季末和年末咋跟王總說呢
老師好,出納登記銀行存款明細(xì)賬是付款后登記,還是依據(jù)會(huì)計(jì)的記賬憑證登記,有點(diǎn)混淆了,請(qǐng)幫忙解釋一下
庫存商品報(bào)廢怎么賬務(wù)處理?
老師 在制定總體審計(jì)策略時(shí),應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)是否需要針對(duì)內(nèi)部控制的有效性獲取審計(jì)證據(jù),這句話對(duì)還是錯(cuò)
這個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬科目借方發(fā)生額是50萬,那么我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候。也是50萬對(duì)嗎?
請(qǐng)問內(nèi)含收益率跟現(xiàn)值指數(shù)相比,哪個(gè)更適用原始投資額現(xiàn)值不同的獨(dú)立方案。
老師,可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的會(huì)計(jì)分錄
新建公司第一月社保沒定下來,沒有報(bào)社保可以嗎?
老師,擔(dān)任企業(yè)法人最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師,金融資產(chǎn)與負(fù)債章節(jié)的,利息,每年年末付息和最后一次還本付息的賬務(wù)處理一致嗎?最新教材中是怎樣說的,怎么好多網(wǎng)課都說全部計(jì)入資產(chǎn)成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報(bào)銷流程設(shè)置,萬一15號(hào)前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
老師你這個(gè)王銷售又是指的哪個(gè)呀
就3個(gè)人啊,我,我的供應(yīng)商王,還有我得客戶,
我做活動(dòng)中標(biāo)了用的供應(yīng)商的資質(zhì),所以讓王供應(yīng)商,替我給客戶開了一張發(fā)票,現(xiàn)在錢到他賬戶了,我這邊不是還欠他的錢呢嗎,所以打算抵賬(20000-2000),但是我就是不太清楚,是否還要給他成本票
你好; 對(duì)啊; 你就算要抵消; 那你是想抵消哪部分錢? 至少你跟客戶 ;你跟王分別要有往來;才能去抵消的
抵消2000元啊,我這邊不是還有王的2萬元嗎,我打算直接這個(gè)2000元抵賬
你好; 關(guān)鍵是 王開票給你客戶 ;王是要收客戶的錢,你沒法直接抵消的 。除非你跟客戶之間還有其他往來。
我和王有正常的業(yè)務(wù)往來呢,就是一直沒有結(jié)款嘛,
那你就抵消; 但是需要有債權(quán)債務(wù)的抵償協(xié)議潛質(zhì)蓋章;而且是需要開票的。?
這樣說吧老師,你就當(dāng)做客戶不存在,就是我和王抵賬的話,我是否需要再給他對(duì)應(yīng)金額的成本票
那你就抵消; 但是需要有債權(quán)債務(wù)的抵償協(xié)議潛質(zhì)蓋章;而且是需要開票的。?