在匯算清繳高企研發(fā)費用明細表中,購買騰訊阿里服務器流量的費用可以填在“(二)直接投入費用”中。 直接投入費用通常包括研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料、動力費用等。服務器流量可視為研發(fā)活動中直接消耗的一種資源。

老師,我們是做軟件技術研發(fā)和服務的,我們的研發(fā)費用,主要是研發(fā)人員的工資社保公積金和騰訊阿里的數(shù)據(jù)服務器,買了幾個測試手機和電腦,沒有其他研發(fā)支出了,請問像買騰訊阿里服務器流量,匯算清繳高企研發(fā)費用明細表,我應該填在哪個位置呢
?老師,私營制造業(yè) 做水表的額,高新技術企業(yè),24年老會計研發(fā)費用計提比例不夠,稅務局加計抵扣25年下半年被叫停了,我5月底接手會計工作,我這兩天統(tǒng)計下,25年以來的這兩個公司所謂的研發(fā)項目的明細賬,要是沒有原材料投入研發(fā)的憑證,或者測算下要是半年研發(fā)費用不夠,還要拉人頭湊研發(fā)工資的時候,是往原來的這兩個項目里面拉人,還是自己根據(jù)那邊管研發(fā)項目的同事發(fā)來的文檔(又發(fā)來5個項目 ,每個寫的就是名字不一樣,內(nèi)容差不多 也就3頁左右)啟用新的項目往里面拉人計提工資啊 我問了下,公司研發(fā)有職稱的沒幾個人,員工都加起來36-7人,研發(fā)的要多少人???估計研發(fā)人員比例都不夠。總之 。我的意思是如何在下半年湊夠研發(fā)費用支出比例呢,老師給點思路和具體方法唄?
新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務登記?
老師,個體戶的電子稅務局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務報酬,那需要去電子稅務局增加這個勞務報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔保機構做這種擔保費用我是到財務費用,其他還是需要建立一個擔保費用科目了。
老師您好,請問財務憑證后面對應的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負債表應交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導致負數(shù)嗎?
個體戶轉公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
老師,我也是放到直接投入那了,但是我收到專管員發(fā)的匯算清繳,系統(tǒng)監(jiān)測到的問題,第一個是什么意思呢,我們沒有材料,就是購買的服務器流量服務,作為我們研發(fā)的基礎,這種問題該怎么回復處理呢
同學你好 這個就是用于研發(fā)的呀
是用于研發(fā)的的老師,但是專管員發(fā)疑點,需要解釋證明,我該怎么處理呢,是位置寫錯了,還是怎樣呢 ,但是我們確實沒有材料費,沒有什么領用報廢明細單什么的,就是用的買的大廠的服務器的流量
這個應該是服務 不是材料
那這個購買服務器流量的金額,應該填在哪個位置呢,也不能說是固定資產(chǎn),之前一直填在直接投入那,但是前幾年少,都沒超過100萬,也沒出現(xiàn)這種風險點呢
這個就是直接投入 你得拿出來證明你們用在研發(fā)支出里了
我們有騰訊開的發(fā)票,開的類目*信息技術服務*云服務費,也有合同,這樣可以證明嗎
研發(fā)支出明細賬也得有的