你好,你知道是什么征稅方式的嗎?如果是查賬征稅的,需要準(zhǔn)備利潤表,你需要做賬務(wù)處理。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司財(cái)會部門到稅務(wù)局登記,經(jīng)營期間發(fā)生如下事項(xiàng):(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營地點(diǎn)變動,涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項(xiàng))。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他犬素,分析回答下列問題(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1)甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?題目是完整的四個(gè)小題咋回答
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個(gè)月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師,個(gè)體戶更改為一般納稅人后,24年度從1-6月都未申報(bào)經(jīng)營所得,稅務(wù)局下達(dá)了責(zé)令限期申報(bào)的通知,咨詢一下老師,我需要準(zhǔn)備什么資料,還有就是對公司影響大嗎?
之前年度的稅率報(bào)錯了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
公司采用的是查賬征收方式 ,利潤表是1-6月每月的還是?賬務(wù)處理我這邊需要怎么做呢
都可以的,你提供6月份的都行,因?yàn)樗厦嬗邪倌昀塾?jì)。
賬務(wù)處理,根據(jù)你單位的業(yè)務(wù)來,和企業(yè)一樣做的。
那賬務(wù)處理這塊我要怎么處理?
賬務(wù)處理,根據(jù)你企業(yè)的業(yè)務(wù)來,我不清楚你單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。你得做賬務(wù)處理,做了憑證之后才能出利潤表不是?
不好意思老師,我理解錯了,還以為還要做其他的,這塊是每個(gè)月都正常做賬,是我剛接手,不清楚個(gè)體戶轉(zhuǎn)一般納稅還要申報(bào)經(jīng)營所得,所以經(jīng)營所得漏申報(bào)了,謝謝老師的解答
只要是個(gè)體戶,不管是一般納稅人還是小規(guī)模,他都是需要申報(bào)繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得的。