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Q

老師,我們支付房租3000元,從對(duì)公支付,沒有確定發(fā)票,這個(gè)怎么處理?

2024-07-19 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-19 11:10

你好,是確定不會(huì)取得發(fā)票的意思??

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 11:10

暫時(shí)還沒有取得

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齊紅老師 解答 2024-07-19 11:10

你好,如果今后會(huì)取得 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 11:15

為啥不能做做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢

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齊紅老師 解答 2024-07-19 11:38

你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票。今后取得發(fā)票了,才計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 11:52

老師,如果我這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,我又該怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 12:50

你好,如果這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 13:48

后面才取得發(fā)票的情況,能不能支付的時(shí)候直接做費(fèi)用老師?不掛往來(lái)了可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:49

你好,不可以的。 先支付,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款。后面才取得發(fā)票,取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 13:52

因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候已經(jīng)形成了這筆費(fèi)用,我不明白為啥要先掛預(yù)付,比如我買300元的紙張,先付款了,下個(gè)月才取得發(fā)票,也要先掛往來(lái)款?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:52

你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票啊,需要等取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算啊?

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 13:54

我都是支付款項(xiàng)的時(shí)候直接做管理費(fèi)用了,后面取得發(fā)票就貼在這個(gè)憑證后面,這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)沒有?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:55

你好,有風(fēng)險(xiǎn)。 比如之后月份才取得發(fā)票,卻粘貼在之前月份記賬憑證后面,這樣明顯是不對(duì)的

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 13:58

按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這次費(fèi)用是6月的,我做管理費(fèi)在6月,7月份拿到發(fā)票,我貼在6月憑證后面,這樣是錯(cuò)誤的嗎?但是實(shí)際發(fā)票費(fèi)用暑期是6月呀老師,我不明白為啥按拿到發(fā)票為準(zhǔn)

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 13:58

會(huì)計(jì)法和稅法對(duì)這塊有規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:59

你好,如果不以發(fā)票為準(zhǔn),先計(jì)入了費(fèi)用,那匯算清繳的時(shí)候豈不是沒有發(fā)票的費(fèi)用都可以抵扣了

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快賬用戶7851 追問(wèn) 2024-07-19 14:01

我是確保有發(fā)票就這樣做了,沒有發(fā)票的我做管理費(fèi)-無(wú)票支出,匯算清繳的時(shí)候再看無(wú)票有多少,納稅調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2024-07-19 14:02

你好,正常思路: 1,會(huì)取得發(fā)票,先付款計(jì)入預(yù)付賬款,然后取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用 2,不會(huì)取得發(fā)票的,一開始就計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?

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