你好,是確定不會(huì)取得發(fā)票的意思??
支付辦公室房租,支付給個(gè)人,肯定也沒有發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理啊?
老師,我們有個(gè)投資性房地產(chǎn)160萬(wàn),對(duì)外出租,每月租金3000元,租期是5年,現(xiàn)在支付了房屋裝修費(fèi)7萬(wàn),這裝修費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,我想問(wèn)一下,我們從公戶支付房租,房東是個(gè)人,沒有發(fā)票,要如何做賬?
交房租費(fèi)沒有發(fā)票,但是從對(duì)公賬戶支付給個(gè)人的房租怎么做賬?沒有收據(jù)
老師,我們支付房租3000元,從對(duì)公支付,沒有確定發(fā)票,這個(gè)怎么處理?
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時(shí)沒有發(fā)票,對(duì)方公司以后都不會(huì)開發(fā)票,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個(gè)快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計(jì)的未分配利潤(rùn)金額很大,該怎么處理呢?
你好!請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人無(wú)票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么填怎么算出來(lái)的
老師截圖中的150萬(wàn)是稅前彌補(bǔ)虧損嗎
老師申報(bào)年度社保繳費(fèi)工資申報(bào)怎么寫,提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價(jià)值的變動(dòng)影響債權(quán)投資的賬面價(jià)值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請(qǐng)教您,押金是其他應(yīng)收款嗎?謝謝!
華住集團(tuán)旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國(guó)公民陸某(獨(dú)生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎(jiǎng)金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購(gòu)買個(gè)人商業(yè)保險(xiǎn)每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請(qǐng)問(wèn),李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需不需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
暫時(shí)還沒有取得
你好,如果今后會(huì)取得 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??
為啥不能做做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢
你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票。今后取得發(fā)票了,才計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?
老師,如果我這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,我又該怎么入賬呢?
你好,如果這筆支出以后都無(wú)法取得發(fā)票,支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)增處理?
后面才取得發(fā)票的情況,能不能支付的時(shí)候直接做費(fèi)用老師?不掛往來(lái)了可以嗎?
你好,不可以的。 先支付,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款。后面才取得發(fā)票,取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算
因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候已經(jīng)形成了這筆費(fèi)用,我不明白為啥要先掛預(yù)付,比如我買300元的紙張,先付款了,下個(gè)月才取得發(fā)票,也要先掛往來(lái)款?
你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票啊,需要等取得發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用核算啊?
我都是支付款項(xiàng)的時(shí)候直接做管理費(fèi)用了,后面取得發(fā)票就貼在這個(gè)憑證后面,這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)沒有?
你好,有風(fēng)險(xiǎn)。 比如之后月份才取得發(fā)票,卻粘貼在之前月份記賬憑證后面,這樣明顯是不對(duì)的
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這次費(fèi)用是6月的,我做管理費(fèi)在6月,7月份拿到發(fā)票,我貼在6月憑證后面,這樣是錯(cuò)誤的嗎?但是實(shí)際發(fā)票費(fèi)用暑期是6月呀老師,我不明白為啥按拿到發(fā)票為準(zhǔn)
會(huì)計(jì)法和稅法對(duì)這塊有規(guī)定嗎?
你好,如果不以發(fā)票為準(zhǔn),先計(jì)入了費(fèi)用,那匯算清繳的時(shí)候豈不是沒有發(fā)票的費(fèi)用都可以抵扣了
我是確保有發(fā)票就這樣做了,沒有發(fā)票的我做管理費(fèi)-無(wú)票支出,匯算清繳的時(shí)候再看無(wú)票有多少,納稅調(diào)增了
你好,正常思路: 1,會(huì)取得發(fā)票,先付款計(jì)入預(yù)付賬款,然后取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用 2,不會(huì)取得發(fā)票的,一開始就計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?