您好!這個(gè)沒事,你抵扣過,現(xiàn)在就要做銷售處理,做銷項(xiàng)稅
請問現(xiàn)在生產(chǎn)廠房還沒有完工,辦公樓已經(jīng)可以使用了。我們現(xiàn)在廠房上個(gè)月已經(jīng)開票出去了咋個(gè)做賬是做在建工程的轉(zhuǎn)讓還是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。但是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)什么竣工驗(yàn)收報(bào)告都沒有
老師,暫估的固定資產(chǎn)被我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬
我們單位的固定資產(chǎn)就是我已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了 然后已經(jīng)計(jì)提折舊了 但是又收到了一部分 那個(gè)混凝土的發(fā)票 老板說是蓋車間的 我該怎么做這樣入賬才好呢
我們有一部分在建工程對(duì)方?jīng)]給我開票,那我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),沒有票的那部分轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話,怎樣做平賬呢?
老師好!我們門店把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給工廠沖貨款,固定資產(chǎn)的發(fā)票我們門店已經(jīng)用了,按去了稅額的金額減折舊低貨款,那這個(gè)憑證我怎么做呢
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時(shí)匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因?yàn)闆]有裝上船過了差不多一個(gè)月,報(bào)關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報(bào)關(guān)。那這個(gè)匯率怎么搞?當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個(gè)匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時(shí)發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計(jì)售價(jià)要減去銷售稅費(fèi)于成本熟低計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,而不是不減稅費(fèi),這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個(gè)體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報(bào)
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
好的,謝謝
你好!不要客氣的了
我們這樣做不對(duì)吧。借貸不平
您好!借貸不平,肯定是有問題的
就是這個(gè)稅貸方有做,借方不知道怎么做,
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
好,謝謝老師
你好!不用客氣的了