你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,我們之前調撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務處理呢
對某審計單位清產(chǎn)核資,被審計單位有的固定資產(chǎn)實物入賬當時沒有發(fā)票,按估值入賬的,現(xiàn)在清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)應怎么處理?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務說明,財務人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調增表的嘛?
老師,您好,請問下債務人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開10萬的票,開票額度不夠了,先把剩余的5萬,開出來,然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個商品回來。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過公司,這樣做會有稅務風險嗎?
一般項目抵扣進項533.64 即征即退項目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個公司和賬號,是什么業(yè)務,提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費
營業(yè)收入凈額是營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎?
定期定額個體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請問三季度應該交多少經(jīng)營所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營所得:3354.37 上面的計稅,對嗎?
是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個車間沒有發(fā)票的,去年我暫估了個200萬,現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來,房子車間都沒有了,當時暫估我就把轉入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款,后來轉入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了,麻煩老師了
你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?
因為去年已經(jīng)把房產(chǎn)車間都轉入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進固定資產(chǎn)嗎?
你好,是的,是針對這個處理有什么疑問嗎
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬,剩下的50萬還掛著,等發(fā)票來了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉清理嗎?
你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬,然后按150萬入賬,然后按150萬計提折舊,清理啊 不需要管這里50萬的差額啊?
這50萬的差額有可能以后還要進來一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊
你好,那就今后來了發(fā)票,再做相應的購進,計提折舊,處置分錄就是了?
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。