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老師,暫估的固定資產(chǎn)被我轉入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬

2023-07-04 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 13:29

你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄?

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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:33

是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個車間沒有發(fā)票的,去年我暫估了個200萬,現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來,房子車間都沒有了,當時暫估我就把轉入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:34

你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:35

但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款,后來轉入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:36

你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?

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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:36

因為去年已經(jīng)把房產(chǎn)車間都轉入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:37

你好,是的,是針對這個處理有什么疑問嗎

你好,是的,是針對這個處理有什么疑問嗎
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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:41

那紅沖就沖發(fā)票到了150萬,剩下的50萬還掛著,等發(fā)票來了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉清理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:42

你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬,然后按150萬入賬,然后按150萬計提折舊,清理啊 不需要管這里50萬的差額啊?

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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:44

這50萬的差額有可能以后還要進來一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:45

你好,那就今后來了發(fā)票,再做相應的購進,計提折舊,處置分錄就是了?

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快賬用戶1511 追問 2023-07-04 13:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:46

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進的分錄?
2023-07-04
你好 賬上多做了還是少做了
2020-12-23
你好 先按暫估來做賬 。 到時取得發(fā)票沖暫估金額 。 如有差異的話 按你們差額調整以后月份的折舊額
2020-04-20
你好!沖減固定資產(chǎn)的應付暫估就可以。如果對固定資產(chǎn)暫估金額沒有差額的話,
2020-04-20
借固定資產(chǎn) 貨應付賬款暫估
2022-05-25
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