關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?

在報稅中應(yīng)交比實交多2分的賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進項稅款340元,做乏 計分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C. 借:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
一般納稅人 進項 借費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
借:營業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應(yīng)該是沖應(yīng)交稅費-未交增值稅
那匯算清繳營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應(yīng)該是 借:.應(yīng)交稅費-未交增值稅 400 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時出現(xiàn)2個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項稅額,貸方是進項稅額; 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄