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老師,公司前幾年的應(yīng)收帳款是下設(shè)二級科目添加的往來單位,如科目編碼112201(應(yīng)收帳款-某某公司),我現(xiàn)在想把二級科目取消,改為輔助核算,改成如科目編碼1122.01(應(yīng)收賬款_某某公司),重新導(dǎo)入賬,把前幾年的也改了,改變二級科目,不改變一級科目。這樣可以嗎?

2024-07-17 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-17 17:25

您好,這個是可以的,這個不影響數(shù)據(jù)的哈,這個

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您好,這個是可以的,這個不影響數(shù)據(jù)的哈,這個
2024-07-17
你好,同學(xué)。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
同學(xué)你好 年底處理不能這樣對沖的,該收的收,該付的付才行的
2020-12-17
你好,同學(xué)。 1,這個時候?qū)Ψ介_的是不征稅的預(yù)售發(fā)票,你是作為預(yù)付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預(yù)付的時候才能對應(yīng)處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目
2020-10-04
你好!對于你提到的情況,因為貨物是從總公司拿的,盡管系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清,但實際還有貨物未結(jié)算,所以這筆款項應(yīng)當作為正常的購貨款處理,而不是營業(yè)外支出。你應(yīng)該在賬務(wù)中將這筆款項記入“應(yīng)付賬款”科目,對應(yīng)的借方則是“庫存商品”或“成本”科目,具體取決于你們的會計政策。這樣處理可以確保財務(wù)記錄的準確性和完整性。
2024-11-05
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