同學你好 借:以前年度損益調(diào)整? ????貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 繳納企業(yè)所得稅時: ????借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅? ????貸:銀行存款? ????借:營業(yè)外支出—稅款滯納金? ????貸:銀行存款
小企業(yè)會計準則,更正申報了2020年企業(yè)所得稅年報,2021年9月更正申報的,補交了企業(yè)所得稅稅款,交了滯納金,分錄怎么做?
7月份去補繳了2022年第二季度的企業(yè)所得稅,還有滯納金。怎么做分錄???
經(jīng)過自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報表,因為10月有留抵所以不用繳納,11月申報需要繳納增值稅。在今年2024年4月進行更正報表并且繳納了增值稅跟滯納金,請問該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
老師,我是一般納稅人,然后今年涉及更正申報2022年跟2023年的增值稅進項轉(zhuǎn)出及附加補繳,繳納了部分滯納金,款項已繳納,今年的會計分錄怎么處理呢
老師們,2022年至2024年有一員工離職了。一直報稅。2024年改了個稅,也改往年的企業(yè)所得稅的管理費用。企業(yè)所得稅補交。改了往年的管理費用怎么做分錄?補交征年的所得稅怎么做分錄?補交的滯納金怎么做分錄?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
調(diào)整增加額的那兩張憑證紅沖嗎
同學你好 這個不用紅沖
2022年176萬發(fā)票憑證不用紅沖嗎 直接再2024年7月份做一筆這個分錄嗎
同學你好 之前的要紅沖然后再做