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老師,我們是做直播的,公司采購了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價稅合計236670元,我們要代扣代繳個人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個個稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計算

2024-07-17 06:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-17 06:22

您好,偶然所得的稅率很高的,個稅稅率20%,就是手機(jī)價稅合計計算的,這個還不能稅前扣除, 借:營業(yè)外支出,在年度匯繳時要納稅調(diào)增的

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:25

粉絲自己承擔(dān)的話是手機(jī)價款的20%.這部分個稅公司出的話,也是手機(jī)價款的20%?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:26

您好,是的,都是我們代扣代繳的,不會因為誰承擔(dān)稅款變化了

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:31

個人的偶然所得不應(yīng)該是我們付出去的所有嗎,然后依我們付給他的為計稅已經(jīng)計算個稅,然后個人得到的是扣完個稅后的價值嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:32

您好,是?的,本來就應(yīng)該這樣的,個稅是個人承擔(dān)的,我們只承擔(dān)贈送手機(jī)價值的部分,但現(xiàn)在您說我們要幫粉絲承擔(dān)這個稅,那我們只能是損失多一些了

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:34

是的呢,那個稅的計稅已經(jīng)不就應(yīng)該是手機(jī)價款加個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:34

哦哦,個稅的計算就是?手機(jī)價款*20%

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:40

那如果直接發(fā)現(xiàn)金呢,一個粉絲發(fā)1000的現(xiàn)金

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:40

個稅還是公司自己承擔(dān),也是1000×20%?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:41

您好,那就是給粉絲800元,我們申報個稅200元 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)? ?1000? ?貸:銀行? ?800? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅? ?200 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅? ?200? ?貸:銀行? 200

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:43

但是說好返粉絲1000,就是要讓他們到手1000的

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:43

扣了個稅再返,粉絲會覺得受欺騙

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:44

也就是說要扣完個稅給粉絲1000,那這個計稅依據(jù)是多少

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:56

哦哦,明白,這就要倒算x*80%=1000,計算X=1000/0.8=1250

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 06:57

那為什么手機(jī)不是倒退呢

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:59

您好,手機(jī)沒法倒掉呀,手機(jī)是價格確定好的,上面倒推公司的分錄也是要確認(rèn)營業(yè)外支出250不能稅前扣除的,

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 07:02

不能理解,返手機(jī)和返現(xiàn)金不是一種行為嗎,一個是物,一個是現(xiàn)金,計稅依據(jù)不一樣

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快賬用戶9390 追問 2024-07-17 07:02

現(xiàn)在越來越懷疑學(xué)堂的專業(yè)水平了

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齊紅老師 解答 2024-07-17 07:08

您好,因為您說要實實在在給到客戶1000元,就是稅后的,1000%2B個稅=我們花的錢,這里本來客戶是只有800的,您說一定要給客戶1000元, 2.粉絲實實在在拿到手機(jī),個稅我們承擔(dān),手機(jī)(價值是確定的)%2B個稅=我們花的錢,這里客戶是拿走了手機(jī),但客戶不會出個稅的錢,個稅是我們承擔(dān)的,咱要倒算的交的個稅多,老板也不開心呀,倒算是個稅=(手機(jī)%2B個稅)*20%,這樣計稅基礎(chǔ)變大了,我們開公司又不是只想著多交稅是不是呀

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您好,偶然所得的稅率很高的,個稅稅率20%,就是手機(jī)價稅合計計算的,這個還不能稅前扣除, 借:營業(yè)外支出,在年度匯繳時要納稅調(diào)增的
2024-07-17
您好,單個手機(jī)金額*20%計算個稅
2024-07-17
個人認(rèn)為,你匡算的金額沒有問題,你們沒有增值稅,應(yīng)納稅所得額也沒超過一百萬,沒有費(fèi)用發(fā)票的情況下,10萬收入全額交企業(yè)所得稅比較恰當(dāng),僅供參考。
2021-04-08
這個個稅是誰在承擔(dān)?如果你們承擔(dān)的話,再做一個借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。 如果是對方個人承擔(dān),客戶承擔(dān),那你收回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅,沖了它就行。手機(jī)平板,你單位沒有開發(fā)票,也不需要付錢,不用做賬務(wù)處理。
2025-08-27
您好,這個是可以這樣計算的,最后的話是補(bǔ)這個5600的個稅
2024-08-30
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