您好,偶然所得的稅率很高的,個(gè)稅稅率20%,就是手機(jī)價(jià)稅合計(jì)計(jì)算的,這個(gè)還不能稅前扣除, 借:營(yíng)業(yè)外支出,在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
老師,我想問(wèn)一下,我們公司開出機(jī)械租賃發(fā)票150萬(wàn),勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),需要成本票,個(gè)人代開給公司機(jī)械租賃票150萬(wàn),勞務(wù)的成本需要做工資表,我4.5.6三個(gè)月做了50萬(wàn)的工資,還有50萬(wàn),后面還要再做工資,但是7月要季報(bào),如果有50的利潤(rùn),是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我能不能多開進(jìn)點(diǎn)機(jī)械票,先通過(guò)季報(bào),不預(yù)繳所得稅,然后后面幾個(gè)月再做工資,把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來(lái),這樣可以嗎?
老師,我們和別人合伙開了一個(gè)公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨(dú)立經(jīng)營(yíng),互不分紅,那這些項(xiàng)目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分?jǐn)?,因?yàn)槌杀咎峁┎涣四敲炊?,肯定要提供一些費(fèi)用票和福利票來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)方要求我們公司做一個(gè)財(cái)務(wù)制度出來(lái),每個(gè)月要分?jǐn)偠嗌伲窟@個(gè)要怎么寫呀?
老師,我們是做直播的,公司采購(gòu)了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價(jià)稅合計(jì)236670元,我們要代扣代繳個(gè)人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個(gè)個(gè)稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,我們是做直播的,公司采購(gòu)了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價(jià)稅合計(jì)236670元,我們要代扣代繳個(gè)人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個(gè)個(gè)稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒(méi)注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒(méi)做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒(méi)有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬(wàn)多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
我在快賬里面,是從3月開始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時(shí),收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款,但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月,系統(tǒng)里沒(méi)有,所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì),請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了,今年開始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫(kù)存商品明細(xì),我要咋做啊? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉(cāng)發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫(kù)海外倉(cāng)的商品。是否已全部銷售,全部出庫(kù),是否有異常商品?要清楚的知道海外倉(cāng)在庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
老師 土石方工程 成本按照多少結(jié)轉(zhuǎn)?其中柴油 人工 材料 機(jī)械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負(fù)數(shù)怎么理解,謝謝,我是小白
粉絲自己承擔(dān)的話是手機(jī)價(jià)款的20%.這部分個(gè)稅公司出的話,也是手機(jī)價(jià)款的20%?
您好,是的,都是我們代扣代繳的,不會(huì)因?yàn)檎l(shuí)承擔(dān)稅款變化了
個(gè)人的偶然所得不應(yīng)該是我們付出去的所有嗎,然后依我們付給他的為計(jì)稅已經(jīng)計(jì)算個(gè)稅,然后個(gè)人得到的是扣完個(gè)稅后的價(jià)值嗎
您好,是?的,本來(lái)就應(yīng)該這樣的,個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,我們只承擔(dān)贈(zèng)送手機(jī)價(jià)值的部分,但現(xiàn)在您說(shuō)我們要幫粉絲承擔(dān)這個(gè)稅,那我們只能是損失多一些了
是的呢,那個(gè)稅的計(jì)稅已經(jīng)不就應(yīng)該是手機(jī)價(jià)款加個(gè)稅嗎
哦哦,個(gè)稅的計(jì)算就是?手機(jī)價(jià)款*20%
那如果直接發(fā)現(xiàn)金呢,一個(gè)粉絲發(fā)1000的現(xiàn)金
個(gè)稅還是公司自己承擔(dān),也是1000×20%?
您好,那就是給粉絲800元,我們申報(bào)個(gè)稅200元 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)? ?1000? ?貸:銀行? ?800? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200? ?貸:銀行? 200
但是說(shuō)好返粉絲1000,就是要讓他們到手1000的
扣了個(gè)稅再返,粉絲會(huì)覺得受欺騙
也就是說(shuō)要扣完個(gè)稅給粉絲1000,那這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是多少
哦哦,明白,這就要倒算x*80%=1000,計(jì)算X=1000/0.8=1250
那為什么手機(jī)不是倒退呢
您好,手機(jī)沒(méi)法倒掉呀,手機(jī)是價(jià)格確定好的,上面倒推公司的分錄也是要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出250不能稅前扣除的,
不能理解,返手機(jī)和返現(xiàn)金不是一種行為嗎,一個(gè)是物,一個(gè)是現(xiàn)金,計(jì)稅依據(jù)不一樣
現(xiàn)在越來(lái)越懷疑學(xué)堂的專業(yè)水平了
您好,因?yàn)槟f(shuō)要實(shí)實(shí)在在給到客戶1000元,就是稅后的,1000%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里本來(lái)客戶是只有800的,您說(shuō)一定要給客戶1000元, 2.粉絲實(shí)實(shí)在在拿到手機(jī),個(gè)稅我們承擔(dān),手機(jī)(價(jià)值是確定的)%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里客戶是拿走了手機(jī),但客戶不會(huì)出個(gè)稅的錢,個(gè)稅是我們承擔(dān)的,咱要倒算的交的個(gè)稅多,老板也不開心呀,倒算是個(gè)稅=(手機(jī)%2B個(gè)稅)*20%,這樣計(jì)稅基礎(chǔ)變大了,我們開公司又不是只想著多交稅是不是呀