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老師,我們是做直播的,公司采購(gòu)了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價(jià)稅合計(jì)236670元,我們要代扣代繳個(gè)人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個(gè)個(gè)稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算

2024-07-17 06:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-17 06:22

您好,偶然所得的稅率很高的,個(gè)稅稅率20%,就是手機(jī)價(jià)稅合計(jì)計(jì)算的,這個(gè)還不能稅前扣除, 借:營(yíng)業(yè)外支出,在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:25

粉絲自己承擔(dān)的話是手機(jī)價(jià)款的20%.這部分個(gè)稅公司出的話,也是手機(jī)價(jià)款的20%?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:26

您好,是的,都是我們代扣代繳的,不會(huì)因?yàn)檎l(shuí)承擔(dān)稅款變化了

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:31

個(gè)人的偶然所得不應(yīng)該是我們付出去的所有嗎,然后依我們付給他的為計(jì)稅已經(jīng)計(jì)算個(gè)稅,然后個(gè)人得到的是扣完個(gè)稅后的價(jià)值嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:32

您好,是?的,本來(lái)就應(yīng)該這樣的,個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,我們只承擔(dān)贈(zèng)送手機(jī)價(jià)值的部分,但現(xiàn)在您說(shuō)我們要幫粉絲承擔(dān)這個(gè)稅,那我們只能是損失多一些了

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:34

是的呢,那個(gè)稅的計(jì)稅已經(jīng)不就應(yīng)該是手機(jī)價(jià)款加個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:34

哦哦,個(gè)稅的計(jì)算就是?手機(jī)價(jià)款*20%

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:40

那如果直接發(fā)現(xiàn)金呢,一個(gè)粉絲發(fā)1000的現(xiàn)金

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:40

個(gè)稅還是公司自己承擔(dān),也是1000×20%?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:41

您好,那就是給粉絲800元,我們申報(bào)個(gè)稅200元 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)? ?1000? ?貸:銀行? ?800? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200? ?貸:銀行? 200

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:43

但是說(shuō)好返粉絲1000,就是要讓他們到手1000的

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:43

扣了個(gè)稅再返,粉絲會(huì)覺得受欺騙

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:44

也就是說(shuō)要扣完個(gè)稅給粉絲1000,那這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是多少

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:56

哦哦,明白,這就要倒算x*80%=1000,計(jì)算X=1000/0.8=1250

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 06:57

那為什么手機(jī)不是倒退呢

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齊紅老師 解答 2024-07-17 06:59

您好,手機(jī)沒(méi)法倒掉呀,手機(jī)是價(jià)格確定好的,上面倒推公司的分錄也是要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出250不能稅前扣除的,

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 07:02

不能理解,返手機(jī)和返現(xiàn)金不是一種行為嗎,一個(gè)是物,一個(gè)是現(xiàn)金,計(jì)稅依據(jù)不一樣

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快賬用戶9390 追問(wèn) 2024-07-17 07:02

現(xiàn)在越來(lái)越懷疑學(xué)堂的專業(yè)水平了

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齊紅老師 解答 2024-07-17 07:08

您好,因?yàn)槟f(shuō)要實(shí)實(shí)在在給到客戶1000元,就是稅后的,1000%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里本來(lái)客戶是只有800的,您說(shuō)一定要給客戶1000元, 2.粉絲實(shí)實(shí)在在拿到手機(jī),個(gè)稅我們承擔(dān),手機(jī)(價(jià)值是確定的)%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里客戶是拿走了手機(jī),但客戶不會(huì)出個(gè)稅的錢,個(gè)稅是我們承擔(dān)的,咱要倒算的交的個(gè)稅多,老板也不開心呀,倒算是個(gè)稅=(手機(jī)%2B個(gè)稅)*20%,這樣計(jì)稅基礎(chǔ)變大了,我們開公司又不是只想著多交稅是不是呀

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2024-07-17
您好,單個(gè)手機(jī)金額*20%計(jì)算個(gè)稅
2024-07-17
個(gè)人認(rèn)為,你匡算的金額沒(méi)有問(wèn)題,你們沒(méi)有增值稅,應(yīng)納稅所得額也沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn),沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票的情況下,10萬(wàn)收入全額交企業(yè)所得稅比較恰當(dāng),僅供參考。
2021-04-08
您好,這個(gè)是可以這樣計(jì)算的,最后的話是補(bǔ)這個(gè)5600的個(gè)稅
2024-08-30
7102.8 元應(yīng)屬于稅前金額。 理由如下: 從交易的邏輯來(lái)看,企業(yè)發(fā)生的實(shí)際支出通常是稅前金額。企業(yè)在支付歐盟認(rèn)證費(fèi)及手續(xù)費(fèi)時(shí),所支付的 925 歐元(7102.8 元人民幣)是實(shí)際承擔(dān)的費(fèi)用,一般情況下不會(huì)是稅后金額。如果是稅后金額,意味著企業(yè)在支付費(fèi)用時(shí)還需額外承擔(dān)代扣代繳的稅款,這與通常的交易習(xí)慣不符。 從稅務(wù)處理的角度分析,稅務(wù)局在計(jì)算過(guò)程中先將 7102.8 元默認(rèn)為稅后金額推出稅前金額再進(jìn)行后續(xù)計(jì)算的做法存在一定問(wèn)題。企業(yè)的境外支出在沒(méi)有明確約定為稅后金額的情況下,應(yīng)按照稅前金額進(jìn)行處理,然后根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅。 所以,7102.8 元更符合稅前金額的性質(zhì)。
2024-10-11
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