您好,單個手機金額*20%計算個稅

老師,我們和別人合伙開了一個公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨立經(jīng)營,互不分紅,那這些項目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分?jǐn)?,因為成本提供不了那么多,肯定要提供一些費用票和福利票來抵扣企業(yè)所得稅,對方要求我們公司做一個財務(wù)制度出來,每個月要分?jǐn)偠嗌??這個要怎么寫呀?
老師,我們是做直播的,公司采購了一批手機做粉絲福利,手機價稅合計236670元,我們要代扣代繳個人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個個稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費應(yīng)該怎么計算
老師,我們是做直播的,公司采購了一批手機做粉絲福利,手機價稅合計236670元,我們要代扣代繳個人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個個稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費應(yīng)該怎么計算
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
#提問#老師公司有一筆支出是歐盟認(rèn)證費,我們公司是生產(chǎn)企業(yè)想直接出口,所以有了這個支出,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆境外支出需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,費用是900歐元,我們企業(yè)承擔(dān)的手續(xù)費25歐元也要代繳稅,這個925歐元轉(zhuǎn)換成人民幣7102.8元,但稅務(wù)局用的公式是默認(rèn)這個7102.8元是稅后金額,用這個金額推出稅前金額約是8365元,用稅前金額再轉(zhuǎn)換成不含稅的計算增值稅和企業(yè)所得稅,問一下這個7102.8元到底屬于稅后金額還是稅前金額?理由是什么?請會的老師回答我的問題,沒遇見的這類問題的不要搶答我的問題,以免耽誤時間,謝謝配合!
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
老師,你確定你的答案嗎
我們公司替粉絲承擔(dān)個稅
確定,偶爾所得沒有減除費用
那我提粉絲交的那部分錢怎么入賬
等于你們承擔(dān)了,這個個稅直接記入營業(yè)外支出