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銷售方23年9月開具增值稅專用發(fā)票,確認(rèn)應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,購買方在23年12月份已經(jīng)支付貨款,收到銀行存款,沖銷應(yīng)收賬款,24年7月因?yàn)槟>呷∠?,而?duì)應(yīng)的夾具沒有開立,購買方發(fā)出紅字確認(rèn)單銷售方確認(rèn)開具紅字發(fā)票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務(wù)處理如下正確嗎 借:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷賬負(fù)數(shù) 貸:銀行存款

2024-07-16 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-16 18:26

您好,這個(gè)分錄可以的哦,

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快賬用戶2098 追問 2024-07-16 18:29

應(yīng)該是這個(gè) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷賬負(fù)數(shù) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-07-16 18:31

您好,對(duì)不起,剛才沒有注意借方后面跟了負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)的話3個(gè)科目都在貸方

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