借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,這個(gè)是??顚S玫膯??
你好,老師好,想咨詢你一個(gè)問題,我公司收到一筆廠房裝修專項(xiàng)資金,是我公司入駐之前政府已經(jīng)補(bǔ)貼給原來的公司,入駐后原來的公司再將這筆款轉(zhuǎn)到我公司賬戶,這個(gè)該怎么入賬
老師好!我們公司有兩個(gè)光伏發(fā)電站是區(qū)里的扶貧項(xiàng)目,平時(shí)的收入分成發(fā)電收入和政府補(bǔ)貼兩部分。現(xiàn)在區(qū)政府要求我們把這兩部分收入扣除成本轉(zhuǎn)到電站所在的村里作為集體經(jīng)濟(jì)收入,請問我這筆支出應(yīng)該怎么做帳?
老師,您好,我還想在問下關(guān)于收到政府補(bǔ)貼專項(xiàng)資金的賬務(wù)處理,我們企業(yè)是當(dāng)?shù)卣M(jìn)的,我們是影視創(chuàng)作公司,在公司成立初給了一筆補(bǔ)貼金,主要是用于我們劇本創(chuàng)作費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)用的開支,這筆款入遞延收益嗎?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師:請教一下,之前公司是小規(guī)模的時(shí)候,中標(biāo)項(xiàng)目,工程款也結(jié)算清楚?,F(xiàn)在業(yè)主被審計(jì)了,說造價(jià)是走9%,我們開票是3%,要求現(xiàn)在退回6%,業(yè)主開了張退稅補(bǔ)差的政府收據(jù),讓我們退款,我應(yīng)該怎么做賬?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對?
老師,請問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價(jià)格不一樣) 電腦(型號價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
具體的用途的正常做,做了成本費(fèi)用之后,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
固定資產(chǎn)是你們變賣了還是怎么了?
不是??顚S?
借銀行存款貸,營業(yè)外收入需要正常交稅。
固定資產(chǎn)屬于政府了,我賬務(wù)需要處理嗎?
你好,需要的,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊。貸固定資產(chǎn) 那邊給你們錢嗎? 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
4月已經(jīng)收到政府補(bǔ)償款了?
補(bǔ)償?shù)倪@一部分錢就是他收取的那個(gè)固定資產(chǎn)嗎?如果是的話,你當(dāng)時(shí)怎么做的?
老師,4月收到政府補(bǔ)償款5050萬,我第一步分錄是先做固定資產(chǎn)清理還是做收入
借銀行存款,貸預(yù)收賬款。先做這一個(gè),然后剩下的開始做固定資產(chǎn)清理。借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借預(yù)收賬款,貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
5050萬包括整個(gè)電站,我收到款做的是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
不要做營業(yè)外收入的,你這是處置固定資產(chǎn)的收入,不是嗎?
這個(gè)資金是政府要求我們清退電站的補(bǔ)償資金,政府給了我們補(bǔ)償款那么固定資產(chǎn)已經(jīng)電站的設(shè)施設(shè)備都屬于政府了,我在賬務(wù)處理上固定資產(chǎn)這一塊就需要處理了
你需要做固定資產(chǎn)清理不是嗎?那這一部分補(bǔ)助的錢是不是就相當(dāng)于他買了你的固定資產(chǎn)?你的固定資產(chǎn)現(xiàn)在的公允價(jià)值是多少?是不是他給你補(bǔ)助的那一部分?你可以去評估。
評估價(jià)值4600萬
借銀行存款5050 貸固定資產(chǎn)清理。4600÷(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)4600÷(1加稅率)*稅率 營業(yè)外收入。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
不對老師,我剛剛說錯(cuò)了,5050就是我們電站的評估價(jià)值金額,所以政府就按這個(gè)金額給我們款
借銀行存款5050 貸固定資產(chǎn)清理。5050÷(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)