同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
老師,我想問下我們有個事業(yè)部,他的項目回款在公司,我們當自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
老師,我想問下我們有個事業(yè)部,他的項目回款在公司,我們當自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應該怎么做賬呢? 7月份的時候,前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應交稅費1% 10月都已經申報了 但是轉給對方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預付賬款上,現(xiàn)在我應該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
老師我們公司新增兩個股東,之前這兩個人往公司匯過款,走的往來賬,現(xiàn)在這筆款想入股,我們用把錢給對方打回去然后他們在重新給我們賬戶匯入投資款嗎
您好,我公司的客戶在其他公司的平臺上下單,錢款直接是轉到其他公司的,然后其他公司再把錢打給我們,我們給他們支付服務費,現(xiàn)在這個賬務應該怎么處理
第二十八期學員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數據分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
老師只有錢沒有發(fā)票,
同學,你好 你們沒有開發(fā)票,做無票收入
老師這能不能做成其他的,
同學,你好 不建議做其他的
老師那收到上面公司的獎勵款
同學,你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
好的老師
不客氣,祝工作順利