一般納稅人銷(xiāo)售二手車(chē)按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%征收增值稅,在增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)如下: 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》:將不含稅銷(xiāo)售額填列在“二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次。其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額÷(1%2B3%)。 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》: 將3%的應(yīng)納稅額填寫(xiě)在第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”欄,申報(bào)表一般會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 將1%的減免稅額(即含稅銷(xiāo)售額÷(1%2B3%)×1%),填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 同時(shí),需注意填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
您好 老師 請(qǐng)問(wèn) 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時(shí)買(mǎi)進(jìn)一臺(tái)二手車(chē)做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣) 期間計(jì)提車(chē)輛折舊后,又在今年9 月出售,此時(shí)是否要通過(guò)固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?請(qǐng)問(wèn)目前二手車(chē)交易是否免稅(二手車(chē)交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過(guò)一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行申報(bào) 應(yīng)該填寫(xiě)那個(gè)欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位出售固定資產(chǎn)汽車(chē),收到10000元。簡(jiǎn)易計(jì)稅3%、減按2%征收。請(qǐng)問(wèn)老師我是怎么計(jì)算:10000?1.03??0.02嗎?怎么申報(bào),填寫(xiě)在哪里一般納稅人。請(qǐng)您將計(jì)算方法和填寫(xiě)的申報(bào)表都發(fā)一下,謝謝
老師,我們公司賣(mài)了一輛二手車(chē)58萬(wàn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅3減按2繳納增值稅,增值是減免稅申報(bào)明細(xì)表里減稅性質(zhì)的代碼我要選擇哪個(gè)老師
老師好,我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司,當(dāng)月開(kāi)了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬(wàn)元,備注欄差額征稅金額為:15000元,想問(wèn)一下,在申報(bào)主表表時(shí),第5欄次按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額本月數(shù)是按開(kāi)的差額征稅發(fā)票上金額填寫(xiě)還是按扣減成本后的金額填寫(xiě)呀。
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車(chē)賣(mài)給了公司,無(wú)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車(chē)賣(mài)給了別人,沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票,只有二手市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,賣(mài)價(jià)20000請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無(wú)票收入,填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄,需要把賣(mài)價(jià)按3%價(jià)稅分離后來(lái)填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師,醫(yī)療器械公司銷(xiāo)售二手車(chē)就繳納增值稅,附征稅,企業(yè)所得稅,還有其他的嗎?
同學(xué)你好對(duì)的 就是這些 還有印花稅
好的,謝謝!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝