你好,9924,你看一下這個(gè)是不是。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師,我們當(dāng)時(shí)買的二手車開的二手車交易發(fā)票沒(méi)有抵扣增值稅,當(dāng)時(shí)我們賣車的時(shí)候不知道可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,按13%繳納增值稅。現(xiàn)在還可以修改之前的報(bào)表按照3% 減按2%。簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬(wàn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅,3減按2%,現(xiàn)在申報(bào)表該怎么填寫,具體在哪里填多少金額,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬(wàn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅3減按2繳納增值稅,增值是減免稅申報(bào)明細(xì)表里減稅性質(zhì)的代碼我要選擇哪個(gè)老師
#提問(wèn)#老師您好!我公司醫(yī)療器械行業(yè)一般納稅人,銷售二手車,按簡(jiǎn)易計(jì)稅,3%減按2%,在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次填寫,
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
為什么不適合用9902這個(gè)代碼老師
你看下是不是時(shí)間不一樣,9902這個(gè)早。
0001129902|SXA031900512|銷售舊貨(不含二手車經(jīng)銷)、已使用固定資產(chǎn)減征增值稅|《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》 財(cái)稅〔2009〕9號(hào)第二條(一)、(二)項(xiàng) 這個(gè)是9902的內(nèi)容老師
0001129924|SXA031900512|銷售舊貨(不含二手車經(jīng)銷)、已使用固定資產(chǎn)減征增值稅|《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率政策的通知》 財(cái)稅〔2014〕57號(hào)第一條 這個(gè)是9924的內(nèi)容老師
選擇9924的這一個(gè) 2008年12月31日以前已納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過(guò)的在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅;銷售自己使用過(guò)的在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)以后購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 你選擇的那個(gè)是這一個(gè)政策4%。
現(xiàn)在早就沒(méi)有4%的稅率了。