您好,負(fù)債表和利潤表都要合并的哦
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
只是合并數(shù)據(jù)嗎 要不要編制合并報(bào)表?
您?好,要編制合并報(bào)表的,有這個(gè)才有合并數(shù)據(jù)
有合并報(bào)表流程跟樣板發(fā)出來看看嗎?
您?好,給個(gè)郵箱我發(fā)您?好不好呀
郵箱號(hào)碼在里面
您?好,好的,郵件已發(fā)送
可是這樣我不太知道數(shù)據(jù)這么來的 因?yàn)檫@個(gè)模板只有已經(jīng)合并后的數(shù)據(jù)
我的總公司申報(bào)的時(shí)候是填列最后那個(gè)合并金額對(duì)嗎
您好,先是各報(bào)表簡單相加,再調(diào)整抵銷呀
好像你發(fā)的模板里面沒有累計(jì)折舊這些項(xiàng)目是嗎
您?好,是的,列示的是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值
為啥第一例合并金額是只有前三列 沒有加第四列呢?還有一個(gè)問題就是只是期初加期初 期末加期末對(duì)嗎
您好,您按自已的情況合并哈,我這里合并2份,全資子公司還有非全資子公司, 2.是的,負(fù)債表就是期末相加
年初期初也要相加嗎?
您好,是的,年初就是23年期末數(shù),也是調(diào)整抵消后的
你好 我問下 從業(yè)人數(shù)也要相加嗎
您好,從業(yè)人數(shù)要相加的哦,