您好, 不用做分錄,申報留底就可以了
月末,進項稅額大于銷項稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
月末,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
請問一下,月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補交費用明細,當月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)