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增值稅進項稅額大于銷項稅額。月末增稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

2024-07-14 20:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 20:02

您好, 不用做分錄,申報留底就可以了

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您好, 不用做分錄,申報留底就可以了
2024-07-14
你好,不需要做任何處理哈
2023-01-03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
如果說進項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,減免稅額
2022-07-22
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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