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老師我今年的房租發(fā)票20萬做在成本里了,要是明年匯算清繳之前不來發(fā)票,直接把這個20萬調(diào)增出來就好啦,雖然是成本,也跟費(fèi)用一樣調(diào)增對吧

2024-07-14 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 15:56

您好,對的,這個是沒錯的哈,對

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 15:57

我們會計說這個成本還在庫存商品里面,調(diào)增,說商品還沒賣掉不好調(diào)增,她這個是啥邏輯?

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:01

我們會計說這個成本還在庫存商品里面,說商品還沒賣掉不好調(diào)增,她這個是啥邏輯?我說到5月份那個庫存早就賣掉了

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:03

你現(xiàn)在的話是不是就在庫存商品里面沒有其他在科目?

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:06

我現(xiàn)在做的制造費(fèi)用-房租,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本最后結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品的,但是庫存商品又不會很多的,最多只有一個月的庫存。

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:07

那這個就是需要調(diào)增,要調(diào)增才對

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:12

老師入成本的和入費(fèi)用的匯算清繳是一樣調(diào)增的對吧,沒有像上面的在庫存商品里面不好調(diào)增出來對吧!

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:12

嗯對,和上邊說的庫存商品不搭邊

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:13

這個會計太不專業(yè)了,氣的我

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:16

確實他說的是不對的,這個因為根本就沒有對應(yīng)地方

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:21

老師還有像這個,我以前買的車間用的,也是用在成本上的,雖然是好幾年前的,但是老板當(dāng)時沒報銷,現(xiàn)在想做 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金 報銷出來,這個也不影響當(dāng)年和今年企業(yè)所得稅啊,那個會計又說這個是成本不能這樣做,要發(fā)生的費(fèi)用才能用這個分錄報銷出來,那她就是又犯了同樣的錯誤,這個分錄是可以這樣做的,對吧?

老師還有像這個,我以前買的車間用的,也是用在成本上的,雖然是好幾年前的,但是老板當(dāng)時沒報銷,現(xiàn)在想做
借,未分配利潤
貸,庫存現(xiàn)金
報銷出來,這個也不影響當(dāng)年和今年企業(yè)所得稅啊,那個會計又說這個是成本不能這樣做,要發(fā)生的費(fèi)用才能用這個分錄報銷出來,那她就是又犯了同樣的錯誤,這個分錄是可以這樣做的,對吧?
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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:22

因為你這個是之前年度的,所以可以做以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:26

老師這個當(dāng)時沒有發(fā)票進(jìn)來,老板壓根沒報銷也沒入賬,現(xiàn)在只是用收據(jù)想報銷出來也不想抵成本,所以用 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金 是對的,也不涉及匯算清繳調(diào)增對吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:27

嗯對,這個是對的,借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金? ?不調(diào)增

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快賬用戶3771 追問 2024-07-14 16:28

老師你太棒了,好多會計為啥那么不專業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-07-14 16:29

沒事的,給您解決問題就好

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您好,對的,這個是沒錯的哈,對
2024-07-14
您好 是的 這樣處理就可以了
2024-03-17
你好,匯算清繳納稅調(diào)整就行。調(diào)表不調(diào)賬。 賬戶的余額,你比如成本費(fèi)用,那就正常入賬了,要是往來科目還款就行了。
2023-04-21
是的,你的理解是對的
2021-01-26
你好,去年的那個20萬需要納稅調(diào)增 然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發(fā)票,這個10萬就不需要調(diào)增了。
2023-04-21
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