借庫存商品貸銀行存款, 借管理費用福利費或者是業(yè)務(wù)活動成本福利費, 貸應(yīng)付職工福利費 借應(yīng)付福利費 貸庫存商品。
我公司是勞務(wù)公司,在這段時間承接了一個勞務(wù)項目,派了兩個人去干活,因項目款還沒批下來,派出的這兩個人6至8月都沒有發(fā)工資,只是買了社保,要到項目款撥下來扣回個人部分再發(fā)回工資給他們,那么我在申報個稅時按零申報,請問一下在做工資表時是怎么樣做這兩人的工資,是不是也是按0?
去年取得了一筆收入,請問下對方那時候轉(zhuǎn)錢過來了,沒讓我們提供發(fā)票,現(xiàn)在讓我們補發(fā)票給他,要怎么做帳 民間非盈利組織的
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
你好,我們公司是非盈利的社會組織,但是23年4季度和24年1季度收到了組織內(nèi)會員的會費,我做的其他業(yè)務(wù)收入嘛!但是老板一直沒有給我相應(yīng)籌辦活動的發(fā)票,導(dǎo)致要交所得稅,請問:1、我做其他業(yè)務(wù)收入對嗎?2、在沒有進票的情況下怎么合理避稅。
領(lǐng)導(dǎo)拿過來一些購物卡超市開的購物卡的發(fā)票,讓如公司的賬了,這些卡不是發(fā)給員工當福利,而是老板出去跑關(guān)系送禮用的,讓我入賬了,在他們的印象里只要有發(fā)票就可以用來當公司的成本票,所以老板給了票,我怎么做賬啊,根據(jù)是啥?做到啥課目錄?涉及到個稅不?涉及的話該怎么操作,還有老板給自己家買的家電也讓我入公司的賬呢?怎么入啊
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
老師,我們是因項目買的物資要算進去成本里面去的,現(xiàn)在是東西買,他們還沒有發(fā)完,這個怎么辦呢,但是我們資金要結(jié)算了
沒發(fā)放的還在庫存商品里面掛著就行。
老師那我購買物品的活動支出已經(jīng)花出去了,那這樣我們東西還沒有發(fā)完這個怎么做成本,能不能算進去成本?
不可以,沒有使用完的做不了。
老師,我買了東西直接借業(yè)務(wù)活動成本,貸銀行存款可以嗎
好,直接使用了的可以。
老師,我們錢都支出了,然后沒有發(fā)放完,這樣怎么辦,不能算成本的話
好,那你對應(yīng)的收入做了嗎?
老師我沒明白你說的什么意思,就是我們需要買5萬物資發(fā)給那些對象,5萬我買了,但是發(fā)的話只發(fā)了一部分,如果不能計入成本的話這個錢我不懂怎么做,我現(xiàn)在是借成本貸銀行存款這樣,可是物品還沒有發(fā)完
不是想做成本嗎?嗎?你對應(yīng)的收入是什么?
老師是這樣,我們就是做這個項目嗎?他已經(jīng)把收入給我們了,然后呢,我要買物資發(fā)下去,他們發(fā)給受益對象那些人,但是我買了,然后項目要結(jié)束了,可是發(fā)不完可能還要再發(fā)一段時間才能發(fā)完,但是我想把我買的物資全部列進來做成本,我本來是做那個業(yè)務(wù)活動成本貸銀行存款,然后他們簽收的表都有留著了。這樣可以嗎
可以的,但是你現(xiàn)在就是賬實不符。