您好 數(shù)電發(fā)票已做賬,已認(rèn)證,已申報(bào)繳納稅款,可以跨月沖紅
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開,我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
上個(gè)月有個(gè)個(gè)體戶開了1%的數(shù)電專票給我,昨天找到我說想把這張票拿去紅沖,但我已交了增值稅款,請(qǐng)問如果跨月了,我還沒有報(bào)稅,他是否可以拿回去紅沖?(因?yàn)樗B續(xù)12個(gè)月開票超了500萬,他不想轉(zhuǎn)為一般納稅人)
有個(gè)個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人在6月份開了200萬的數(shù)電票給我,稅率1%,昨天找到我說,在7月份才發(fā)現(xiàn)發(fā)票連續(xù)12個(gè)月超過500萬元的開具,專管員打電話給他讓他轉(zhuǎn)為一般納稅人,他現(xiàn)在想紅沖發(fā)票6月份開給我公司的200萬,但我告訴他,我已經(jīng)在7月份認(rèn)證了,并申報(bào)繳納了稅款,請(qǐng)問我這種數(shù)電發(fā)票已做賬,已認(rèn)證,已申報(bào)繳納稅款,可以跨月沖紅嗎?
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
他在7月份的紅沖回6月份的發(fā)票,只是為了自己不變?yōu)橐话慵{稅人,請(qǐng)問這種行為,作為會(huì)計(jì)我不應(yīng)該這樣做吧?
他在7月份的紅沖回6月份的發(fā)票,只是為了自己不變?yōu)橐话慵{稅人,請(qǐng)問這種行為,作為會(huì)計(jì)我不應(yīng)該這樣做吧?
是的 不符合紅沖條件 應(yīng)該拒絕
請(qǐng)問:1.對(duì)于數(shù)電票的紅沖應(yīng)具備哪些條件? 2.我應(yīng)該以哪種理由拒絕對(duì)方?因?yàn)槿擞悬c(diǎn)熟,我又交了稅款,肯定又麻煩又不合規(guī)?
根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知規(guī)定: 第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡稱《申請(qǐng)單》
1.請(qǐng)問數(shù)電票紅沖只能由購買方提《申請(qǐng)單》嗎? 2.如果是購買方開錯(cuò)了,我拒收就是了,何必我提申請(qǐng),應(yīng)該對(duì)方重開不就行了嗎?退一萬步油也應(yīng)是購買方提《申請(qǐng)書》,你看我這種說法成立嗎?
數(shù)電票紅沖可以由購買方提《申請(qǐng)單》也可以銷售方提 購買方確認(rèn)就好了 開票有誤 比如單位名稱 數(shù)量之類 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn) 勾選認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)的呢