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有個(gè)個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人在6月份開了200萬的數(shù)電票給我,稅率1%,昨天找到我說,在7月份才發(fā)現(xiàn)發(fā)票連續(xù)12個(gè)月超過500萬元的開具,專管員打電話給他讓他轉(zhuǎn)為一般納稅人,他現(xiàn)在想紅沖發(fā)票6月份開給我公司的200萬,但我告訴他,我已經(jīng)在7月份認(rèn)證了,并申報(bào)繳納了稅款,請(qǐng)問我這種數(shù)電發(fā)票已做賬,已認(rèn)證,已申報(bào)繳納稅款,可以跨月沖紅嗎?

2024-07-13 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 13:27

您好 數(shù)電發(fā)票已做賬,已認(rèn)證,已申報(bào)繳納稅款,可以跨月沖紅

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快賬用戶9694 追問 2024-07-13 13:30

他在7月份的紅沖回6月份的發(fā)票,只是為了自己不變?yōu)橐话慵{稅人,請(qǐng)問這種行為,作為會(huì)計(jì)我不應(yīng)該這樣做吧?

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快賬用戶9694 追問 2024-07-13 13:30

他在7月份的紅沖回6月份的發(fā)票,只是為了自己不變?yōu)橐话慵{稅人,請(qǐng)問這種行為,作為會(huì)計(jì)我不應(yīng)該這樣做吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 13:33

是的 不符合紅沖條件 應(yīng)該拒絕

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快賬用戶9694 追問 2024-07-13 16:10

請(qǐng)問:1.對(duì)于數(shù)電票的紅沖應(yīng)具備哪些條件? 2.我應(yīng)該以哪種理由拒絕對(duì)方?因?yàn)槿擞悬c(diǎn)熟,我又交了稅款,肯定又麻煩又不合規(guī)?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:12

根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知規(guī)定: 第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡稱《申請(qǐng)單》

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快賬用戶9694 追問 2024-07-13 16:25

1.請(qǐng)問數(shù)電票紅沖只能由購買方提《申請(qǐng)單》嗎? 2.如果是購買方開錯(cuò)了,我拒收就是了,何必我提申請(qǐng),應(yīng)該對(duì)方重開不就行了嗎?退一萬步油也應(yīng)是購買方提《申請(qǐng)書》,你看我這種說法成立嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:27

數(shù)電票紅沖可以由購買方提《申請(qǐng)單》也可以銷售方提 購買方確認(rèn)就好了 開票有誤 比如單位名稱 數(shù)量之類 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn) 勾選認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)的呢

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您好 數(shù)電發(fā)票已做賬,已認(rèn)證,已申報(bào)繳納稅款,可以跨月沖紅
2024-07-13
可以的,可以紅沖的,即使你抵扣了它,也可以紅沖。
2024-07-13
之前開的有問題嗎?你得開電子的發(fā)票才能橫沖直錢的。
2021-09-16
你正常預(yù)交就可以了 預(yù)交了之后填寫在你們申報(bào)表的預(yù)交欄還可以抵扣的
2024-12-17
你好,可以,紅沖已經(jīng)繳納的增值稅,一般納稅人大部分是要求留著以后抵扣,你看申報(bào)的時(shí)候的結(jié)果吧。 是填寫負(fù)數(shù)銷售額, 這個(gè)金額太大,你稅務(wù)局會(huì)問起來。
2025-02-27
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