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2020年的進項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務局同意用現(xiàn)在的進項認證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務局讓補交所得稅10萬元,應該怎樣做分錄?比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務局讓補10萬所得稅。整個賬務流程怎么處理 找郭老師回答

2024-07-13 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-13 10:28

勾選的你對應的收入,沒有做的不要做。成本 借勞務成本應交稅費,應交增值稅進項30 貸預付賬款或者應付賬款 借、應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 貸應交稅費應交增值稅進項30 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應交稅費未交增值稅20 借未交增值稅 貸銀行存款20 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費,企業(yè)所得稅10 借應交稅費企業(yè)所得稅貸、銀行存款10

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 10:59

稅務局要求更改年報表,補交所得稅10,這樣我現(xiàn)在勾選的不含稅部分怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 11:01

不含稅的,又不是以前年度的,這里不用填寫,你只需要納稅調(diào)增就行。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 11:01

重新勾選的這個是屬于今年的,他抵扣今年的所得稅。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 11:16

更改年報納稅調(diào)增的金額,也和實際調(diào)增的不一樣了,我的意思是現(xiàn)在的不含稅入成本是-100,納稅調(diào)增填110,這個110就和實際轉(zhuǎn)出的不含稅金額差不多了,如果不入成本納稅調(diào)增就填10。我這個是2020的進項需要轉(zhuǎn)出,2023年查出來的,去年只補得增值稅,現(xiàn)在讓補所得稅,稅務局讓更改2023年所得稅報表,

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齊紅老師 解答 2024-07-13 11:19

你好,不一致沒有關(guān)系的,一個是會計利潤,一個是稅法上的利潤 還有,你調(diào)增的金額你自己計算,你只需要確定好了補10萬的稅款就行。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 11:24

報表上調(diào)增的金額可以和分錄不一樣是嗎?那我這樣是不是要2023的反結(jié)賬,去年勾選的不含稅我入主營業(yè)務成本了,這樣也可以嗎?導致2023的利潤是負的,

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齊紅老師 解答 2024-07-13 11:28

對的是的,不一樣的 可以

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 11:36

我是一直沒弄明白該怎樣入賬,今天明白了,謝謝老師了。我直接入成本影響當期利潤,資產(chǎn)負債表的未分配利潤,要持續(xù)好久都是負的,我這樣做也是可以的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 11:41

是的,對的,可以這么做的。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 14:30

如果進項轉(zhuǎn)出的賬是平的,銀行存款錢也是回不來,也是 借、應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應付賬款 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:31

你好對的 是這么做的

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 14:32

這樣做的意思是把賬走平,補交所得稅的調(diào)增金額,和賬沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-07-13 14:34

是的對的是的對的是的對。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 16:28

這種情況,交的稅只要達到稅務局要求就可以,賬和稅務報表可以不一致?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:30

對的是的,你知道你為什么不一致的嗎?因為你這個接收虛開90萬,已經(jīng)開了,已經(jīng)支付出去了。你賬上必須做。如果你不做的話,一直掛著往來,你這個往來也不平。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:30

只不過是稅法上他不允許抵扣。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 16:33

這是涉及到2個進項公司,另一個進項公司2020年的時候賬已經(jīng)是平的了,這樣我現(xiàn)在是不是就不用做什么分錄了

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:37

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶9174 追問 2024-07-13 16:38

平賬的這個公司進項稅額轉(zhuǎn)出要做分錄嗎?怎樣做

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:39

你好,我上面不是給你寫了嗎? 借、應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 貸應交稅費應交增值稅進項30 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20,

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2024-07-13
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-07-13
1.進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:以前年度損益調(diào)整 50 萬貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 50 萬 2.補交 20 萬增值稅時:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 20 萬貸:應交稅費—未交增值稅 20 萬借:應交稅費—未交增值稅 20 萬貸:銀行存款 20 萬 3.補交 10 萬所得稅時:借:以前年度損益調(diào)整 10 萬貸:應交稅費—應交所得稅 10 萬借:應交稅費—應交所得稅 10 萬貸:銀行存款 10 萬 4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”科目(假設不考慮盈余公積):借:利潤分配—未分配利潤 40 萬(50 萬 %2B 10 萬 - 20 萬)貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬
2024-07-16
你好當時這個錢支付了是嗎
2024-07-13
?借利潤分配-未分配利潤? 貸? ?應交稅費-增值稅及附加
2023-01-13
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