借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益就可以

您好老師,我公司是一般納稅人物流公司,前期購入1輛車入固定資產(chǎn),現(xiàn)在要處置并開具發(fā)票,我做如下分錄對么?還有就是處置開具發(fā)票稅務(wù)局就認定是營業(yè)收入,那我該怎么做
老師好,我們公司現(xiàn)處理了1輛報廢的車輛(固定資產(chǎn)),款項銀行已收到,不開具發(fā)票,請問這個分錄怎么做?
老師,賣了固定資產(chǎn)的1萬的未開票收入怎么做分錄,還是最后把固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里,我們是小規(guī)模納稅人,沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以不
老師,公司是一般納稅人,處理自用二手車,原價花了50000,折舊了30000,現(xiàn)在5000元賣出去了,開了3個點的普票,做分錄時要計入資產(chǎn)處置損益嗎?具體分錄怎么寫呀
公司以前帶4個指標車,從疫情前公司就不做業(yè)務(wù)了,處置固定資產(chǎn)二手車85萬買的,中間二級市場80萬開票給個人了。我們這邊賬務(wù)怎么處理怎么清理掉?涉稅?老師分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
申報和你單位的貨物金額一起就可以
老師,就是開出的這張銷售普票收入計入固定資產(chǎn)清理科目是嗎?不計入其他業(yè)務(wù)收入
出的這張銷售普票收入計入固定資產(chǎn)清理科目
我們適用小企業(yè)制度,處置后盈利了1萬,怎么入賬
借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入-處置非流動資產(chǎn)收益
這樣,賬上的收入和稅務(wù)的收入是不就不一致了
這個是特殊,出售過固定資產(chǎn)的都這樣的
我們單位又收到了一張二手車市場換開的二手車下手統(tǒng)一發(fā)票,這個在電子稅務(wù)局也是收入,就是一筆業(yè)務(wù),兩張發(fā)票
這個怎么處理呢
我們購入一輛二手車是嗎
是出售二手車了,
老師,就是我按照上面的處理會計分錄,收入與稅務(wù)收入不一致,報稅的時候按照稅務(wù)收入正常報,電子稅務(wù)局里多出來的那張換開二手車銷售發(fā)票不用管,報稅的時候也不報,是這樣嗎?
是的,只申報我們開具的額就可以
老師,再請教一下,賬上有22年的應(yīng)扣社保個人部分的掛賬,這個怎么處理呢
暫時先不計提個人的了,沖完了再計提