已經(jīng)報(bào)名成功就不能更換和添加科目了
你好,咨詢下。養(yǎng)老保險(xiǎn)16年的1-8月份以前原單位申報(bào)了,但是沒交。我換了個(gè)工作,社保在欠費(fèi)的情況下在市社保續(xù)交上了。今年原單位把錢交過去了,但是我的16年1-8月交不進(jìn)去了,還是欠費(fèi)的。原因是去年自己準(zhǔn)備補(bǔ)交的,已經(jīng)開出來繳費(fèi)單了,但是我沒交錢,原來說沒影響,但現(xiàn)在說是因?yàn)檫@樣把原單位的申報(bào)給頂了,交不進(jìn)去了。就是個(gè)這情況,哥幫忙看看這有什么辦法處理嗎?
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師:你好!我6月份的財(cái)務(wù)賬有筆管理費(fèi)用科目入錯了,但是6月份的稅務(wù)季報(bào)已經(jīng)報(bào)過了,現(xiàn)在那筆錯賬我是用紅字沖賬還是可以用反結(jié)賬回去再重新入呀?
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費(fèi)用,有租車費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),正常都有發(fā)票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報(bào)銷,那我是正常進(jìn)費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款就可以吧,這些費(fèi)用是今年都給報(bào)銷了,我再報(bào)匯算清繳,還是怎么樣呢?
請教老師,匯算清繳時(shí),漏調(diào)減一筆1000塊錢的無票費(fèi)用,剔除該筆費(fèi)用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)自動帶出了去年可彌補(bǔ)虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報(bào)表,再提交第二季度的報(bào)表?如果報(bào)完第二季度的再去改是不是就得涉及到補(bǔ)稅了?因?yàn)橄喈?dāng)于第二季度少繳稅了
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
那8月6日-8月16日是做什么的?
只是本年沒報(bào)名的可以補(bǔ)報(bào)名,不是更換和增加考試科目