那個(gè)是符合規(guī)定的,沒(méi)問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人銷售自用車給另一個(gè)小規(guī)模納稅人,簽訂購(gòu)車協(xié)議價(jià)款后,與二手車開(kāi)具的二手車銷售發(fā)票不一致,那買方按合同價(jià)付給賣方,賣方還用給買方開(kāi)具發(fā)票嗎?還有:賣方按二手車銷售發(fā)票價(jià)格除以1+3%后的不含稅價(jià)再乘以3%稅率交納增值稅是嗎?還是按2%交納?
和個(gè)人買賣的二手車,對(duì)方通過(guò)二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我能不能問(wèn)對(duì)方索要增值稅專用發(fā)票?我是一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),不過(guò)是老項(xiàng)目,增值稅是簡(jiǎn)易征收的,就算取得了專票,能不能抵扣
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,21年公司購(gòu)買了一輛二手汽車,這輛車是2019年的車子,從個(gè)人過(guò)戶給我公司,開(kāi)具的是二手車交易市場(chǎng)的普票,現(xiàn)在要把這輛車賣掉,我公司是自己開(kāi)具發(fā)票嗎?按多少稅率計(jì)稅?
情況說(shuō)明:營(yíng)改增一般納稅人企業(yè),出售一臺(tái)二手車,簡(jiǎn)易計(jì)稅法下開(kāi)具了3%的銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是否可以開(kāi)局3%稅率的發(fā)票?已開(kāi)具是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何處理這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
營(yíng)改增一般納稅人企業(yè),買了一臺(tái)二手車,購(gòu)買發(fā)票開(kāi)具的是免稅發(fā)票,一年后賣掉該二手車,在簡(jiǎn)易計(jì)稅法下開(kāi)具了3%的普票,請(qǐng)問(wèn)該情況符合規(guī)定嗎?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒(méi)要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開(kāi)發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無(wú)票收入了,現(xiàn)在還可以開(kāi)發(fā)票嗎?還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?